你好,當(dāng)時(shí)沒有繳稅,所以也不會(huì)產(chǎn)生退稅的。
小規(guī)模納稅人第一季度有張發(fā)票忘記作廢,導(dǎo)致季度銷售額超過30萬需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來嗎
小規(guī)模納稅人,這次申報(bào)發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票,銷售貨物,其中一個(gè)貨物開錯(cuò)稅率了,開到5%,這個(gè)季度沒有超45萬,免征增值稅的,對(duì)方也是小規(guī)模納稅人,也沒有退回,那我申報(bào)的時(shí)候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
小規(guī)模納稅人,第一季度開票不到45萬沒交稅,現(xiàn)在有一單貨銷售退回,要作作廢2萬元,這個(gè)按原來是開-1%退,那還會(huì)產(chǎn)生退稅嗎?
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規(guī)定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票,實(shí)際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報(bào)稅,那我能在第二個(gè)季度申請(qǐng)退稅嗎,是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)還是要去大廳申請(qǐng)呢?
老師早上好,小規(guī)模公司上季度減按1%,季度普票銷售額超過45萬,繳納了稅費(fèi),這個(gè)季度普票又免稅了,但是上季度有張開多了,這個(gè)季度又給作廢了,那一個(gè)點(diǎn)的稅可以退嗎?
老師這是什么原因怎么操作,申報(bào)她工資怎么帶不出來她
這個(gè)月開始,要用軟件做賬,之前都是手工帳,現(xiàn)在有一個(gè)問題,員工的費(fèi)用是上個(gè)月發(fā)生的,但現(xiàn)在一直都沒報(bào)銷,那這個(gè)費(fèi)用要算到這個(gè)月嗎
老師,商業(yè)銀行承兌匯票,提示付款申請(qǐng),下一步在怎么查看是否已經(jīng)付款
你好,我們公司假如收款20000元,按2萬元核算,那我們?nèi)绻樟?2000元,那只能按12000元核算吧,因?yàn)?萬元當(dāng)中,有8仟元傭金直接對(duì)方給另外人了,沒進(jìn)對(duì)公賬戶
老師您好,這個(gè)理解是對(duì)的嗎?應(yīng)付賬款:期末借方余額表示:付了款沒有收到發(fā)票, 期末貸方余額表示:收了發(fā)票需要付款 應(yīng)收賬款:期末借方余額表示:開了發(fā)票沒有收到錢 期末貸款余額表示:收了錢沒有開發(fā)票給對(duì)方
請(qǐng)問老師以前的增值稅專票入賬了,增值稅進(jìn)項(xiàng)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在想作不抵扣認(rèn)證,以前的賬需要調(diào)整嗎?
老師,客戶有一個(gè)建材的個(gè)體執(zhí)照,要注冊(cè)一個(gè)傳媒的商標(biāo),從事直播傳媒,可不可以,需要修改經(jīng)營范圍嗎?
甲公司持有乙公司100%股權(quán),丙公司注冊(cè)資本500萬,甲已付注冊(cè)資本180萬,現(xiàn)甲公司把持有丙公司100%股權(quán)以無償方式轉(zhuǎn)讓給丁公司,請(qǐng)問丁公司和甲公司如何做賬?
個(gè)體戶只做工資,成本不夠咋辦
老師,加油站申報(bào)表里有一個(gè)成品油購銷存明細(xì)表,本期出庫數(shù)里的應(yīng)稅部分的數(shù)量是銷售數(shù)量,就是請(qǐng)問這個(gè)金額是填銷售金額還是進(jìn)價(jià)金額?
我這單貨原來總價(jià)是4萬,退了幾臺(tái)設(shè)備,只要3萬的貨,但我票是作廢1張就可以嗎?還是要全作廢,重新開具?
可以全部紅沖重新開票也可以的。
好的,那我跟客戶溝通下
您好,請(qǐng)問處理好了嗎?滿意請(qǐng)給老師好評(píng)哦,祝工作順利!謝謝