你好,不用選擇優(yōu)惠政策的,你選擇是就可以的。
本月申報增值稅,附件五資料中,沒有增值稅額提醒我選擇優(yōu)惠政策,符合小微企業(yè)。三個稅種分別還選擇哪項優(yōu)惠政策?
老師,你好。想請問,桂財稅202014號文件中的政策。我公司有一個員工持有《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》,是去年21年6.4號發(fā)的證,我公司今年三月份開始給她買社保醫(yī)保。政策上說可以在與其簽訂合同并繳納社保當(dāng)月起三年內(nèi)每年每人7800元定額依次扣減增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅優(yōu)惠。我公司這個情況,我如何申報增值稅。在哪一欄目中填數(shù)。會計上如何做賬?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報明細(xì)表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報表
1.分公司選擇獨立核算自主申報,企業(yè)所得稅稅率:25% 2.增值稅匯總申報和企業(yè)所得稅匯總申報這兩個稅種是分開申請備案的,可以只選其一備案。 3.增值稅匯總申報:如果總、分公司合計收入超過五百萬,變成一般納稅人 4.企業(yè)所得稅匯總申報:總、分公司合計收入超過五百萬,也不會變成一般納稅人,總公司符合小微企業(yè)政策即可享受小微企業(yè)所得稅稅率 (a.年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元b.從業(yè)人數(shù)不超過300人c.資產(chǎn)總額不超過5000萬元d.非限制和禁止行業(yè)e.查賬征收或核定征收均可享受優(yōu)惠。)(2023年1月1日至2024年12月31日:300萬以內(nèi)都是5%企業(yè)所得稅稅率) 這是對的嗎?(深圳稅務(wù))
請問老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,本期應(yīng)交增值稅為0,但是申報提示符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質(zhì)代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓在9月,我們印花稅是季度申報 這個股轉(zhuǎn)是按此還是說季度申報也可以呢
一般納稅人,給對方開具普通發(fā)票,其中一個項目需要退貨,重開,可以部分紅沖再重新開嗎?
請問,電子稅務(wù)局網(wǎng)站導(dǎo)出的進(jìn)項發(fā)票信息可以看到項目信息嗎?謝謝
三年前的發(fā)票還能入賬做在現(xiàn)在嗎
老師老板買了一只2萬的包包,可以開票入賬嗎
就是我們是北京的公司,想做煤炭業(yè)務(wù)有什么要求嗎?就是進(jìn)貨出貨在外地,北京公司可以開發(fā)票嗎?煤炭業(yè)務(wù)發(fā)票
請問公司給招采平臺付的錢沒有發(fā)票怎么辦?
?老師,我們公司是有限合伙企業(yè),把錢借給了合伙人,合伙人是公司,借款期限是2025.9-2026年.9月,可以簽無償借款合同嗎?不交增值稅。
老師,我們小規(guī)模公司,想開勞務(wù)發(fā)票人工費抵成本,我們需要提供什么信息給勞務(wù)公司
老師好,單位是做石油開發(fā)類項目的,簽的合同為石油技術(shù)服務(wù)類合同,請問在設(shè)置成本類和收入類科目時,應(yīng)該用什么科目呢?
表頭上面選擇一個是就可以啊,其他的不要選擇優(yōu)惠政策。
點擊不了表頭 是
你好截圖看一下的。
發(fā)過去了老師
你直接保存這個截圖看一下提示。
這里沒有提示,最后一步申報的時候有這個提示
看錯了,老師是第五個表
附件五還是附加稅情況表,必須要選擇
你好 看下能選擇嗎?
可以點的選擇
當(dāng)你增值稅不需要繳納的,這里不要填寫,你在表頭上方選擇就行。