借!生產成本――裁剪車間22000 ――縫紉車間25000 整燙車間16000 后道18000 制造費用――供應科4 0 銷售費用500 管理費用2600 進項稅10985 貸銀行存款 謝謝

2、M公司為一般納稅企業(yè),增值稅率17%,2020年5月發(fā)生下經濟業(yè)務: (1)4日,銷售甲商品500件,每件售價100元,成本每件60元,商品已發(fā)出,當即結轉成本。貨款已收存銀行。(2)接供電部門通知,本月應付電費30000元,其中生產:車間電費25000元;行政管理部門電費5000元;當即通過銀行轉賬支付。(3)5日,銷售原材料一批,售價10000元,稅金1700元,款項通過銀行收付。材料成本為8000元。(4)22日,公司送貨車超速,接交警部門罰款單一張,罰款額200元,同日以現金支付。(5)24日,以銀行存款6000元支付廣告費。(6)28日,計提本月應交消費稅3300元。(7)31日,講上述所有“損益類”賬戶轉到“本年利潤”賬戶中。要求:根據上述經濟業(yè)務,編制相關會計分錄
7日,整燙車間因工作需要,由張云華經辦購入專用工具,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1400元,稅額為182元,已驗收入庫。由出納董明開出農業(yè)銀行轉賬支票1張。相關單據交核算會計制單,結算號為263503,結算日期為當日,附件計6張。編制會計分錄
④9日,裁剪車間因工作需要,由孔洋洋經辦購入修理用備件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5500元,稅額為715元,已驗收并于當日交付使用。由出納董明開出農業(yè)銀行轉賬支票1張。相關單據交核算會計制單,結算號為263505,結算日期為當日,附件計6張。編制會計分錄
⑤10日,由供應科周曉曉經辦,支付本企業(yè)電費84500元,其中,裁剪車間22000元、縫紉車間25000元、整燙車間16000元、后道車間18000元、供應科400元、銷售科500元、財務科500元、設計科1000元、人力資源科600元、安???00元,進項稅額為10985元。出納董明根據相關單據開出農業(yè)銀行轉賬支票1張。相關單據交核算會計制單,結算號為263506,結算日期為當日,附件計16張。編制會計分錄
⑥15日,由朱平經辦并支付財務科空調修理費500元。出納董明根據相關單據開出農業(yè)銀行轉賬支票1張。相關單據交核算會計制單,結算號為263507,結算日期為當日,附件計4張。編制會計分錄
非會計專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯網平臺公司,沒有報送,收到了短信提示收入不對,現在應該怎么辦
老師往來單位被停用了,怎么恢復
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯網平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現在應該怎么辦