你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)
9日從外地采購(gòu)N3材料6000千克專票上注明單價(jià)130元,價(jià)款78萬(wàn)元,增值稅稅額101,400元,銷售方代墊運(yùn)費(fèi)3000元,含稅增值稅稅率為9%,材料尚未運(yùn)到簽發(fā)為期兩個(gè)月的銀行承兌匯票一張抵付貨款,暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)用問題,怎么寫分錄。
資料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,原材料收發(fā)按計(jì)劃成本核算,其中.N3材料計(jì)劃單位成本為120元,N6材料計(jì)劃單位成本為90元。業(yè)務(wù):1.9日,從外地采購(gòu)N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價(jià)130元,價(jià)款780000元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運(yùn)費(fèi)3000元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運(yùn)到。簽發(fā)為期兩個(gè)月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題。翻2.12日,本月9日從外地購(gòu)入的N3材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù)。園3.19日,從本市購(gòu)入N6材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價(jià)85元,價(jià)款85000元,增值稅稅額11050元。通過網(wǎng)上銀行支付款項(xiàng),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。4.23日,從外地購(gòu)入N6材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價(jià)84元,價(jià)款168000元,增值稅稅額21840元。銷售方代墊運(yùn)費(fèi)2600元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運(yùn)到,
1.9日,從外地采購(gòu)N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價(jià)130元,價(jià)款780000元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅,增值稅稅率為9%)材料尚未運(yùn)到簽發(fā)為期兩個(gè)月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題2.12日,本月9日從外地購(gòu)入的N3材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù)。分錄怎么寫?
1.9日,從外地采購(gòu)N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價(jià)130元,價(jià)款780000元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅,增值稅稅率為9%)材料尚未運(yùn)到簽發(fā)為期兩個(gè)月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題分錄怎么寫?
【資料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,原材料收發(fā)按計(jì)劃成本核算0而其中,N3材料計(jì)劃單位成本為120元,N6材料計(jì)劃單位成本為90元。該公司逐筆結(jié)轉(zhuǎn)入材料的成本和成本差異,月末匯總結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料的成本和成本差異,假設(shè)10月發(fā)生以下經(jīng)0業(yè)務(wù):1.9日,從外地采購(gòu)N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:?jiǎn)蝺r(jià)130元,價(jià)款7800N叫元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運(yùn)費(fèi)3000元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運(yùn)到。簽發(fā)為期兩個(gè)月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題。2.12日,本月9日從外地購(gòu)入的N3材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù)。3.19日,從本市購(gòu)入N6材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:?jiǎn)蝺r(jià)85元,價(jià)款85000元,增值稅稅額11050元。通過網(wǎng)上銀行支付款項(xiàng),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。4.23日,從外地購(gòu)入N6材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:?jiǎn)蝺r(jià)84元,價(jià)款168000元,增值稅稅額21840元。銷售方代墊運(yùn)費(fèi)2600元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運(yùn)到,貨稅款及代墊運(yùn)費(fèi)已通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯出。5.25日,從外地購(gòu)入N3材料
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎