你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)

9日從外地采購N3材料6000千克專票上注明單價130元,價款78萬元,增值稅稅額101,400元,銷售方代墊運費3000元,含稅增值稅稅率為9%,材料尚未運到簽發(fā)為期兩個月的銀行承兌匯票一張抵付貨款,暫不考慮銀行手續(xù)費用問題,怎么寫分錄。
資料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,原材料收發(fā)按計劃成本核算,其中.N3材料計劃單位成本為120元,N6材料計劃單位成本為90元。業(yè)務(wù):1.9日,從外地采購N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價130元,價款780000元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運費3000元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運到。簽發(fā)為期兩個月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。翻2.12日,本月9日從外地購入的N3材料運到,驗收入庫。園3.19日,從本市購入N6材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價85元,價款85000元,增值稅稅額11050元。通過網(wǎng)上銀行支付款項,材料已驗收入庫。4.23日,從外地購入N6材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價84元,價款168000元,增值稅稅額21840元。銷售方代墊運費2600元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運到,
1.9日,從外地采購N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價130元,價款780000元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運費300元(含稅,增值稅稅率為9%)材料尚未運到簽發(fā)為期兩個月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題2.12日,本月9日從外地購入的N3材料運到,驗收入庫。分錄怎么寫?
1.9日,從外地采購N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價130元,價款780000元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運費300元(含稅,增值稅稅率為9%)材料尚未運到簽發(fā)為期兩個月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題分錄怎么寫?
【資料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,原材料收發(fā)按計劃成本核算0而其中,N3材料計劃單位成本為120元,N6材料計劃單位成本為90元。該公司逐筆結(jié)轉(zhuǎn)入材料的成本和成本差異,月末匯總結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料的成本和成本差異,假設(shè)10月發(fā)生以下經(jīng)0業(yè)務(wù):1.9日,從外地采購N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價130元,價款7800N叫元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運費3000元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運到。簽發(fā)為期兩個月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。2.12日,本月9日從外地購入的N3材料運到,驗收入庫。3.19日,從本市購入N6材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價85元,價款85000元,增值稅稅額11050元。通過網(wǎng)上銀行支付款項,材料已驗收入庫。4.23日,從外地購入N6材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:單價84元,價款168000元,增值稅稅額21840元。銷售方代墊運費2600元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運到,貨稅款及代墊運費已通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯出。5.25日,從外地購入N3材料
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答