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不小心認證了一些通行費發(fā)票,但這些發(fā)票是沒有收到的,現(xiàn)在要把這部分進項稅額轉出,請問在申報表上該如何填寫?分錄該如何做?

2022-04-12 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 12:19

同學你好 附表二轉出不抵扣的就可以

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快賬用戶7720 追問 2022-04-12 13:00

我上月忘記填寫,這個月補填寫可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:06

同學你好 這個得作廢之前的錯誤的然后報正確的

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快賬用戶7720 追問 2022-04-12 13:12

那請問分錄該如何做?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:25

借費用科目 貸進項轉出

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快賬用戶7720 追問 2022-04-12 13:26

那這記到什么費用下?因為都是沒記賬的稅額

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:35

同學你好那就計入營業(yè)外支出

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同學你好 附表二轉出不抵扣的就可以
2022-04-12
借管理費用 貸進項稅額轉出,之前的以前的做借以前年度損益調(diào)整,貸進項稅額轉出,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,
2020-09-08
1、確認進項稅,然后沖減費用 2、直接補入帳就可以了
2020-11-13
借相關成本費用,貸應交稅費 進項稅轉出
2025-04-09
你好,為什么要這樣做?你做了進項月底把進銷差額轉入未交增值稅就行了,不需要做那些貸增值稅留抵什么的
2020-07-06
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