你好,某某公司,它在注銷(xiāo)之前需要委托其他的企業(yè)收款,你們單位讓對(duì)方出一個(gè)委托書(shū),委托其他公司收款的證明以后支付給其他公司就可以的 或者協(xié)商 你們單位在對(duì)方注銷(xiāo)之前還錢(qián)

生產(chǎn)車(chē)間采用預(yù)充電費(fèi)的方式繳納電費(fèi),每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開(kāi)5000元電費(fèi)發(fā)票,6月28日電費(fèi)單出來(lái)實(shí)際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)電費(fèi)如何處理到制造費(fèi)用中?按實(shí)際用量發(fā)票無(wú)法分割,因?yàn)槎际巧a(chǎn)車(chē)間使用,放到長(zhǎng)期待攤隔月用完并且也沒(méi)有辦法分月一致攤銷(xiāo),如果將預(yù)充的發(fā)票沖紅:借:制造費(fèi)用-電費(fèi)4424.78(紅字)貸:其他應(yīng)付款4424.78,再按實(shí)際用電借:制造費(fèi)用——電費(fèi)3900/貸:其他應(yīng)付款3900,這樣其他應(yīng)付款會(huì)掛賬,對(duì)方也會(huì)欠我們票。實(shí)際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務(wù)處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過(guò)公戶(hù)支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說(shuō)最好不要采購(gòu)多了這種發(fā)票回來(lái),說(shuō)什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說(shuō)什么我們注冊(cè)資本金低,后面開(kāi)多了灰涉及到銷(xiāo)售這邊 開(kāi)出的發(fā)票最大限額只有10萬(wàn),然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開(kāi)票限額,這是啥意思?沒(méi)理解他說(shuō)得話(huà)?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額開(kāi)嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開(kāi)嗎?
業(yè)務(wù):應(yīng)付掛賬——XX,XX因經(jīng)營(yíng)不善等原因,準(zhǔn)備注銷(xiāo)執(zhí)照。請(qǐng)問(wèn)我公司后期支付欠款,如何處理?對(duì)XX計(jì)劃注銷(xiāo)執(zhí)照,涉及付款有何看法?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
乙公司為一般納稅人企業(yè),原材料按實(shí)際成本核算,增值稅稅率為13%,20X1年12月初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù)的貸方余額為10000元,采用備抵法核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)備提取的比率為5%。假設(shè)12月乙公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月10日購(gòu)入一批原材料,價(jià)款90000元,增值稅11700元,該材料于當(dāng)日驗(yàn)收入庫(kù),以銀行匯票支付貨款與稅款。(2)12月15日銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明售價(jià)為200000元,增值稅額為26000元,收到對(duì)方開(kāi)出并承兌的期限為4個(gè)月的商業(yè)匯票一張。(3)12月25日,收回已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷(xiāo)的甲企業(yè)的壞賬損失3000元,存入銀行。(4)12月28日,經(jīng)核實(shí),紅旗商場(chǎng)因經(jīng)營(yíng)不善倒閉,所欠貨款5000元無(wú)法收回,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作壞賬損失處理。(5)12月31日,企業(yè)“應(yīng)收賬款”賬戶(hù)余額為3000000元,要求:編制各問(wèn)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(年末壞賬準(zhǔn)備的計(jì)算需要過(guò)程
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

