同學(xué)你好 16年 借,信用減值損失100000 貸,壞賬準(zhǔn)備100000 17年 借,壞賬準(zhǔn)備30000 貸,應(yīng)收賬款30000 18年 借,信用減值損失120000 貸,壞賬準(zhǔn)備120000 19年 借,應(yīng)收賬款20000 貸,壞賬準(zhǔn)備20000 同時 借,銀行存款20000 貸,應(yīng)收賬款20000

[練習(xí)2] 2018年12月31日, 甲公司對應(yīng)收丙公司的賬款進行減值測試。應(yīng)收賬款余額合計為1000000元,甲公司根據(jù) 丙公司的資信情況確定應(yīng)計提100 000元壞賬準(zhǔn)備。2018年末計提壞賬準(zhǔn)備: 甲公司2019年6月對丙公司的應(yīng)收賬款確認實際發(fā)生壞賬損 失30 000元,確認壞賬損失時。 假設(shè)甲公司2019年末應(yīng)收丙公司的賬款金額為1200000元,經(jīng)減值測試,甲公司決定應(yīng)計提120000壞賬準(zhǔn)備。 甲公司2020年1月20日,收到2017年已轉(zhuǎn)銷的壞賬20 000元,已存入銀行。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
<1/1要求:編制以下業(yè)務(wù)的會計分錄e1、2018年12月31日以前未計提過壞賬,當(dāng)日甲公司對應(yīng)收乙公司的賬款進行減值測試,應(yīng)收賬款余額為1000000元,甲公司根據(jù)乙公司的資信情況確定按10%計提壞賬準(zhǔn)備。←2、甲公司2019年對乙公司的應(yīng)收賬款實際發(fā)生壞賬損失30000元確認壞賬損失。3、甲公司2019年年末應(yīng)收乙公司的賬款余額為1200000元,經(jīng)減值測試,甲公司仍按10%計提壞賬準(zhǔn)備?!?、甲公司2020年6月10日收回2019年已轉(zhuǎn)銷的壞賬,已存入銀行。←
1、公司2019年12月31日應(yīng)收丙公司賬款余額為200000元,經(jīng)減值測試,甲公司計提壞賬準(zhǔn)備比例為5%。計提壞賬準(zhǔn)備前,“壞賬準(zhǔn)備”科目的實際余額為1000元。甲公司編制會計分錄。2、公司2019年12月31日應(yīng)收丙公司賬款余額為200000元,經(jīng)減值測試,甲公司計提壞賬準(zhǔn)備比例為5%。計提壞賬準(zhǔn)備前,“壞賬準(zhǔn)備”科目的實際余額為15000元。甲公司編制會計分錄。3、甲公司2018年1月20日,收回2015年已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款20000,已存入銀行。甲公司編制會計分錄。
1、2016年12月31日,甲公司對應(yīng)收丙公司的賬款進行減值測試。應(yīng)收賬款余額合計為1000000元,甲公司根據(jù)丙公司的資信情況確定應(yīng)計提100000元壞賬準(zhǔn)備。2011年末計提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)編制如下會計分錄:2、甲公司2017年對內(nèi)公司的應(yīng)收賬款確認實際發(fā)生壞賬損失30000元,確認壞賬損失時,甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:3、假設(shè)甲公司2018年末應(yīng)收丙公司的賬款金額為1200000元,經(jīng)減值測試,甲公司決定應(yīng)計提120000壞賬準(zhǔn)備。4、甲公司2019年4月20日,收到2015年已轉(zhuǎn)銷的壞賬20000元,已存入銀行。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
2018年12月31日,甲公司對應(yīng)收丙公司的賬款進行減值測試。應(yīng)收賬款的的余額合計為1000000元,甲公司根據(jù)丙公司的資信情況確定應(yīng)計提100000元壞賬準(zhǔn)備。(1)2018年年末計提壞賬準(zhǔn)備;(2)甲公司2019年對丙公司的應(yīng)收賬款實際發(fā)生壞賬損失30000元,確認壞賬損失;(3)假設(shè)甲公司2019年末應(yīng)收丙公司的賬款余額為1200000元,經(jīng)減值測試,甲公司決定應(yīng)計提120000壞賬準(zhǔn)備;(4)甲公司2019年4月20日,收到2018年已轉(zhuǎn)銷的壞賬20000元,已存入銀行。(本小題需寫兩個分錄)編制相應(yīng)會計分錄。
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?