借應(yīng)交稅費(fèi)、借稅金及附加負(fù)數(shù)。
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
老師,你好,我們上個月多計(jì)提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖掉,分錄怎么做,計(jì)提的時候:借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加
老師:借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這個分錄是1月分做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做重復(fù)了,怎么沖分錄如何做
我在做城建稅計(jì)提時是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),在做繳費(fèi)時借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,這個不用再做一筆分錄沖減稅金及附加碼
2023年12月結(jié)賬已報(bào)稅,然后重復(fù)計(jì)提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報(bào)個稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個適用累計(jì)預(yù)扣法 有個是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
都是借方
對的是的借方,負(fù)數(shù)表示貸方。
這樣做對嗎
可以的,可以這么做。