你好,收不回來的計提壞賬?
老師你好,請問下發(fā)票型號開錯了一個字母,跟回來的進賬不一樣,這種發(fā)票是不是不行只能作廢呢?
老師,請問一下我們這個月開了張普票出去,但是開錯了,對方退回來了 我們想作廢重開,但是第一聯(lián)記賬聯(lián)不見了,客戶聯(lián)收回來了。這種情況能作廢不
老師 您好 請問一下就是我們有一筆款收不回來了 發(fā)票也不能作廢 怎么做賬呢
你好,老師,請問下,我們?nèi)ツ旯径嚅_了一張發(fā)票,一直沒作廢,有5500元,然后也做了賬,一直掛在賬上,沒收回來,請問這個怎么處理,還可以作廢沖紅嗎
老師,我想請問一下,我的應(yīng)收賬款有一筆賬,實在收不回了,人家就是不給。怎么做賬處理
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預(yù)警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
老師,股東權(quán)益,凈資產(chǎn),是報表的哪個數(shù)據(jù)
通行費的發(fā)票,可抵扣幾個點,高鐵票可抵扣幾個點,滴滴打車的呢,
借資產(chǎn)減值損失。貸壞賬準(zhǔn)備。
老師 完整的分錄怎么做呢
借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備。借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
哦哦 直接放在資產(chǎn)減值損失里面 不是通過營業(yè)外支出這個科目來體現(xiàn)嗎
企業(yè)準(zhǔn)則是通過資產(chǎn)減值損失這個科目。
計提是 借:壞賬損失 貸:應(yīng)付賬款哈
是的,實際發(fā)生壞賬時,就是這個分錄。
老師 我們這個沒有壞賬準(zhǔn)備的科目呢
你是小準(zhǔn)則嗎?那就直接自己營業(yè)外支出。
恩恩 那我就不用計提嗎
是的,直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。