你好,借原材料 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本 貸原材料是這么做的嗎?
購買原材料的進項發(fā)票出現(xiàn)問題,需要做進項稅轉出 原材料需要紅沖么 已經(jīng)抵扣過了 成本需要改么
已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,我分錄是借:應付賬款 貸:原材料 應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出,那充成本分錄,是借:主營業(yè)務成本 貸:原材料?要把轉出的進項一起加到原材料成本中嗎?我結轉原材成本是借:生產(chǎn)成本
老師 進項稅額轉出需要紅沖之前買進的材料和結轉的成本嗎?進項轉出的分錄麻煩一起發(fā)一下
老師 進項稅額轉出需要紅沖之前買進的材料和結轉的成本嗎?進項轉出的分錄麻煩一起發(fā)一下
本年一月份結轉進項稅額寫成進項稅額轉出了,能不能在這個月更正正確的分錄,之前的沖紅
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎設施配套費以及人防易地建設稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費,住宿,吃飯,我們單位可以報銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
是的 沒錯
借應付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出 借原材料 借主營業(yè)務成本負數(shù)