你好,開普通發(fā)票的是這么做的。
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點銷售額,這個是什么?我應(yīng)該填哪個?
老師,我們是農(nóng)業(yè)種植行業(yè),小規(guī)模。我想問下,根據(jù)4月1號關(guān)于增值稅的新政,我們4月1號后,12月31號前開給業(yè)主的種植工程普票,是不是不達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)的話,開多少都免增值稅的?
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號)、《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)和《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
你好,老師,因為我們企業(yè)4月份是小規(guī)模,開了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發(fā)票的稅點是1%、不用重新開具的,當(dāng)月也不用開票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時期的票,請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
請問處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個車進(jìn)項稅可以抵扣嗎
購入消耗性生物資產(chǎn)怎么做分錄
給員工購買的商業(yè)險-員工意外險,專票,能稅前扣除嗎?進(jìn)項稅額能抵扣嗎
金融服務(wù)*其他貸款服務(wù) 普票怎么做會計處理。
老師,公司租賃一次大巴車的費用可以計入銷售費用-租賃費嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),停產(chǎn)了,財報數(shù)據(jù)正常申報嗎,像折舊,攤銷,
老師,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要扣個稅?
本月繳納了印花稅上個月要做計提嘛,要怎么做
老師:我們公司注冊資本金還差600萬,我們老板想花幾千元找機(jī)構(gòu)買一個專用技術(shù),評估價值為600萬,用這個無形資產(chǎn)作為投資款,這件事是否可行?有什么風(fēng)險