小規(guī)模納稅人有相關(guān)減半征收的政策 ,財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知 文號:財稅[2019]13號,第三條、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。也就是說,每個省可以設(shè)置地方減稅標準,可以減不超過50%的印花稅。大部分地方都享受減半征收了。
老師問下印花稅購銷合同有減半征收的政策嗎
老師你好信息技術(shù)服務(wù)合同,印花稅多少,小微企業(yè)有什么印花稅的優(yōu)惠政策么
老師,技術(shù)合同印花稅稅點多少,有啥政策嗎,是否還減半
老師,我現(xiàn)在申報技術(shù)合同印花稅,現(xiàn)在小微企業(yè)不是印花稅減半嗎,選哪個優(yōu)惠政策?
老師,技術(shù)開發(fā)企業(yè)印花稅技術(shù)合同有免稅政策嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
那我這個沒得選呀,怎么填呀,沒有減半呀
您為小微企業(yè)標準的會填完之后自動減半
之前是需填寫減免代碼的,現(xiàn)在不要選嗎,直接填?
印花稅稅率與項目https://www.shui5.cn/article/58/108127.html
選填不了咋,填表時
網(wǎng)絡(luò)會不會有問題,明天換個電腦試試