同學(xué),你好,是的,把科目余額填上,試算平衡就行了。
老師,建帳是把期初的科目余額表余額填到軟件對應(yīng)的余額科目 里面,是嗎?
老師,把對方的科目余額表的期末余額錄入到新軟件上是不是把對方期末錄到我的期初
老師,建賬時科目余額表的期初對應(yīng)的是年初余額還是期初余額?
老師這樣的附件是回單吧
股東分紅是不是必須分給有實(shí)收資本的股東
股東分紅,沒有利潤可以分嗎
老師個體戶,申報(bào)經(jīng)營所得,有營業(yè)外收入,需要填寫嗎?
老師好,這種票據(jù)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,稅率是多少?
小規(guī)模小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請問公賬中的貸款怎么做分錄呀
股東分紅分錄怎么寫,具體一點(diǎn)
之前會計(jì)做的,2024年8月,借 應(yīng)收賬款4000元 貸 主收入 4000, 結(jié)果8月底 把應(yīng)收全部調(diào)了 調(diào)成附圖, 現(xiàn)在又收回這4000,怎么做
24年收到一筆2萬的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。今年對賬老板說那是圍標(biāo)打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了?,F(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報(bào)表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
最簡單的方法,把之前的科目 余額表打印出來,再填到新的軟件里面。是吧。
二級科目 需 要填嗎?老師?
是的,就是這個意思
老師,這還沒開始錄,就不平啊 ,這么辦 ?
你找下原因,把數(shù)據(jù)對下,應(yīng)該不會有這種情況的
老師,我在建帳的時候,我的EXCEL表格余額在貸方,可是錄入軟件的時候,卻變成了余額在借方?請問如何解???
你做反了,你把貸方的填在借方就可以了
沒明白。 什么意思啊
你是說把余額在貸方的科目,都填在借方?
就是EXCEL表格余額在貸方,在軟件你就要錄在借方,按相反的來錄,這樣就對了
把所有余額在貸方的科目 ,填在借方。
你按EXCEL表格余額相反的方向錄,我上次也出現(xiàn)過這種情況。
那余額在借方的怎么處理呢?而且科目余額表期末余額是平的,我該記在哪一方呢?
你現(xiàn)在是平了嗎?哪個余額在借方了?
不曉得這是什么意思
我再按照你說的再試一下,只是把余額在貸方的科目更改一下。余額在借方的暫時不管,是嗎?老師
借方的要改在貸方,要不會不平衡的。
好的。我再試試
應(yīng)該會平的,你拍給我的是借方多了。
終于平了。還有個問題想問您 一下,平時的憑證也輸入到了軟件里面,月末或者是季末的時候,我是先審核過帳,還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再打印資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,是這個程序嗎?如果都不是,麻煩老師告訴我一下正確的程序。謝謝老師啊,我蠻笨,都是自己摸索,給您 添麻煩了。
每個月做好后先審核過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再打印報(bào)表。