同學(xué),你好,是的,把科目余額填上,試算平衡就行了。
老師,建帳是把期初的科目余額表余額填到軟件對(duì)應(yīng)的余額科目 里面,是嗎?
老師,把對(duì)方的科目余額表的期末余額錄入到新軟件上是不是把對(duì)方期末錄到我的期初
老師,建賬時(shí)科目余額表的期初對(duì)應(yīng)的是年初余額還是期初余額?
醫(yī)藥企業(yè)采購養(yǎng)護(hù)桌子和復(fù)核臺(tái)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用還是入固定資產(chǎn)?
公司大股東因?yàn)樗硗獾墓静牧腺I多了,現(xiàn)在把材料賣給我們廠里用,讓我們把錢打入他私人賬戶,也不給我們開票了,請(qǐng)問我可以直接入賬成本嗎?
第一次出口,因還沒收匯所以還不退稅,那附表二中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要填嗎
我這邊是總公司,有個(gè)分公司是非獨(dú)立核實(shí),企業(yè)所得稅是不是要總公司匯總申報(bào),這樣需要分公司提供什么資料呢,我這邊怎么申報(bào)
老師好,公司6月7月合計(jì)留抵稅額有2萬,8月銷項(xiàng)有30萬,進(jìn)項(xiàng)有20萬,這個(gè)月的增值稅的分錄怎么做?
我啥也不說嗎,那他招來新會(huì)計(jì),我擱啥跟人家交接呀,我這會(huì)什么都沒做,8月份的賬我都沒做呢。新來會(huì)計(jì)該覺得我什么都不會(huì),什么也不做,他還要重新補(bǔ)錄。@董孝彬老師
注冊(cè)資本2000萬,甲持股65%,已35%,新股東投入300萬,占比24%,甲乙同比例稀釋,24%對(duì)應(yīng)比例是480萬,實(shí)際投入300萬,差額計(jì)入投資收益嗎?
新租賃準(zhǔn)則,承租方稅務(wù)申報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表要不要體現(xiàn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債科目,請(qǐng)熟悉申報(bào)的老師指導(dǎo)一下,謝謝
個(gè)轉(zhuǎn)企哪位老師能給個(gè)流程河北邯鄲這邊的
公司和公司之間租車協(xié)議免租金版的,不收費(fèi)版的有的老師提供下謝謝,沒有勿擾。
最簡(jiǎn)單的方法,把之前的科目 余額表打印出來,再填到新的軟件里面。是吧。
二級(jí)科目 需 要填嗎?老師?
是的,就是這個(gè)意思
老師,這還沒開始錄,就不平啊 ,這么辦 ?
你找下原因,把數(shù)據(jù)對(duì)下,應(yīng)該不會(huì)有這種情況的
老師,我在建帳的時(shí)候,我的EXCEL表格余額在貸方,可是錄入軟件的時(shí)候,卻變成了余額在借方?請(qǐng)問如何解?。?
你做反了,你把貸方的填在借方就可以了
沒明白。 什么意思啊
你是說把余額在貸方的科目,都填在借方?
就是EXCEL表格余額在貸方,在軟件你就要錄在借方,按相反的來錄,這樣就對(duì)了
把所有余額在貸方的科目 ,填在借方。
你按EXCEL表格余額相反的方向錄,我上次也出現(xiàn)過這種情況。
那余額在借方的怎么處理呢?而且科目余額表期末余額是平的,我該記在哪一方呢?
你現(xiàn)在是平了嗎?哪個(gè)余額在借方了?
不曉得這是什么意思
我再按照你說的再試一下,只是把余額在貸方的科目更改一下。余額在借方的暫時(shí)不管,是嗎?老師
借方的要改在貸方,要不會(huì)不平衡的。
好的。我再試試
應(yīng)該會(huì)平的,你拍給我的是借方多了。
終于平了。還有個(gè)問題想問您 一下,平時(shí)的憑證也輸入到了軟件里面,月末或者是季末的時(shí)候,我是先審核過帳,還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再打印資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,是這個(gè)程序嗎?如果都不是,麻煩老師告訴我一下正確的程序。謝謝老師啊,我蠻笨,都是自己摸索,給您 添麻煩了。
每個(gè)月做好后先審核過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再打印報(bào)表。