同學您好,預收賬款,不退了,那您實際貨給他們了是吧
老師,你好。請問一下,現(xiàn)在賬務處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應收賬款余額在貸方,應付賬款余額在借方。這個我應該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
老師,公司的往來賬戶想進行調(diào)整,之前有掛帳的余額應該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額,所以我準備把應收帳款和應付賬款余額互相調(diào)整,但是借方還是剩余了30萬的余額,再怎么調(diào)整呢?
老師請問下,剛結(jié)過來的帳,應收賬款余額在貸方,但是我們不會再開票給對方,我要怎樣調(diào)整帳才可以把余額調(diào)平呢?
老師,請教一下,以前財務做的賬,應收賬款貸方有余額,但是實際發(fā)票已經(jīng)開給他了,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目,調(diào)平啊,做什么分錄
您好老師,請問一下: 其他應收款-個稅 貸方余額, 其他應付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應付款—租金,借方余額, 其他應付款—保險費,借方余額, 應交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師您好!上個月計提附加稅借稅金及附加 貸應該稅費~應交城建稅 應交教育附加費應交地方教育費附加費,公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報增值稅自帶的銷項數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導游代收代付的服務費屬于勞務報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎設施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
我也不知道,老板自己都忘記了,我查了是20年期初就有余額了
您不想做未開票收入教增值稅,那就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
那應付賬款余額在借方,我做營業(yè)外支出調(diào)平嗎?
做營業(yè)外收入有稅務風險嗎?
真的頂真的話,您是沒有繳納增值稅的,營業(yè)外支出也可以的,不過需要有相關證明,沒有的話就不可以所得稅稅前扣除
營業(yè)外收入二級科目設什么呢?
也沒有具體的要求,不經(jīng)常發(fā)生的可以計入其他