你好,長期應付款是以實際需要支付的金額來入賬。
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應該怎么調(diào),
老師我想問下,公司購入一輛小車,每月需支付供車款,我之前入到固定資產(chǎn),應付賬款,我之后將應付賬調(diào)整到長期應付款,然后每月的分錄:借長期應付款,貸:現(xiàn)金,因為是用法人私人卡扣供車款,所以我用現(xiàn)金
我們公司貸款買車,貸款金額是不是應該計入長期應付賬款科目,然后長期應付賬款的金額應該以現(xiàn)值還是終值入賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現(xiàn)在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調(diào)這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現(xiàn)在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調(diào)這個賬
2026年實繳注冊資本,知識產(chǎn)權實繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費去計入委托加工資,那像一些水費,染色費,這個入制造費用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請為一般納稅人企業(yè)是當月生效還是下個月生效
建筑公司,中間期初建帳,銀行存款10萬,應收賬款20萬,其他沒數(shù)了,貸方按什么科目下啊
以前股東出資沒有備注投資款,然后按投資款做賬這樣可以嗎
郭老師您好,想問一下,如果單位不給交社保,靈活就業(yè)比自己全交職工社保合適嗎
員工開自己的車,采購物資,報銷的油費,要做什么分錄?
按勞務和工資薪金申報的區(qū)別?
好的,那每月需要計提嗎,每月還車貸應該怎樣做賬
你好 借? 財務費用 長期應付款 貸? 銀行存款