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Q

老師好,銷項大于進項需要做會計處理嗎?需要結轉(zhuǎn)嗎

2022-04-09 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-09 11:55

月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1343 追問 2022-04-09 12:03

那為什么這樣做出來報表的數(shù)據(jù)不對?請老師幫忙看看分錄,謝謝

那為什么這樣做出來報表的數(shù)據(jù)不對?請老師幫忙看看分錄,謝謝
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齊紅老師 解答 2022-04-09 12:10

支付增值稅是借方應交稅金–未交增值稅

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快賬用戶1343 追問 2022-04-09 12:50

可是報表顯示還是不對,導致其他流動資產(chǎn)科目有數(shù)據(jù),不知問題在哪里

可是報表顯示還是不對,導致其他流動資產(chǎn)科目有數(shù)據(jù),不知問題在哪里
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齊紅老師 解答 2022-04-09 12:59

不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn)增值稅試試

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快賬用戶1343 追問 2022-04-09 14:57

多交的稅金貨物留抵的,報表自動顯示在其他流動資產(chǎn)那里,能調(diào)回應交稅費那里嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:16

可以手動調(diào)整,這就是重分類了

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月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2022-04-09
您好,不需要,這個留底申報就可以
2025-09-22
你好 進項大于銷項 不需要做會計分錄!
2020-08-18
如果說你的進項比你的銷項大,你憑證的話,是不需要再另外做處理的,然后他大的那個金額會自動在你資產(chǎn)負債表上體現(xiàn)出來的。
2021-10-09
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-01-11
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