月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)年末(進(jìn)銷)大于(銷項(xiàng)),需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?如需要應(yīng)該怎么做?
老師好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要做會(huì)計(jì)處理嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下跌
銀行貸款利息擔(dān)保費(fèi)要分?jǐn)?年,應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄呢,還沒(méi)開(kāi)始分?jǐn)?,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔(dān)保費(fèi)
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請(qǐng)教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬(wàn)元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬(wàn)元,其中我這邊土建6萬(wàn),另外一家防水4萬(wàn),項(xiàng)目工程款先下來(lái)6萬(wàn),本來(lái)都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬(wàn),另外2萬(wàn)扣下來(lái)付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬(wàn)元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬(wàn)?,F(xiàn)在尾款下來(lái)了,甲方說(shuō)要從工程款中再扣4萬(wàn)給防水。我說(shuō)不是只要給2萬(wàn)就可以了嗎?對(duì)方說(shuō)之前那2萬(wàn)沒(méi)給防水,我說(shuō)那給誰(shuí)了,她說(shuō)在她那邊往來(lái)賬上余額里,可是她的余額里也是7萬(wàn)元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開(kāi)始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000,個(gè)人社保個(gè)人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎(jiǎng)發(fā)36000,年終獎(jiǎng)合并匯算,那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅???
捐贈(zèng)金額確定,有購(gòu)入價(jià)不是按購(gòu)入價(jià)?沒(méi)購(gòu)入價(jià)才市場(chǎng)價(jià)?
個(gè)體肉蛋禽類,如果開(kāi)票總金額,一季度超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)到50萬(wàn),增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤(rùn)有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
那為什么這樣做出來(lái)報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)?請(qǐng)老師幫忙看看分錄,謝謝
支付增值稅是借方應(yīng)交稅金–未交增值稅
可是報(bào)表顯示還是不對(duì),導(dǎo)致其他流動(dòng)資產(chǎn)科目有數(shù)據(jù),不知問(wèn)題在哪里
不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅試試
多交的稅金貨物留抵的,報(bào)表自動(dòng)顯示在其他流動(dòng)資產(chǎn)那里,能調(diào)回應(yīng)交稅費(fèi)那里嗎?
可以手動(dòng)調(diào)整,這就是重分類了