建議還是按原來的方式開票保留政策一致。

老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報時申報表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
老師,今天的免增值稅,政策,怎么理解呢? 這樣理解對嗎? 只適用于小規(guī)模納稅人 1、2022年4月1日前,小規(guī)模納稅人依舊享受45萬普票免征增值稅,1%增值稅稅率。 2、2022年4月1日后,小規(guī)模納稅人增值稅恢復(fù)3%稅率。開票時需選擇3%稅率。 ①開具普票時,取消45萬限制,全額免征增值稅。 ②開具專票時,需按照3%繳納增值稅。
2022年4月開始,小規(guī)模納稅人開差額征稅普通發(fā)票也是選免稅嘛,還是選5%呢
我想問下,小規(guī)模納稅人3月31日前都是采取5%的差額征稅來開普票,那4月份開始是繼續(xù)采取5%的差額征稅開普票比較好還是采取普通征稅開免稅的普票好呢?
小規(guī)模納稅人2022年4月1日~12月31日開具3%征收率的普通發(fā)票是免稅的,那還有月15萬、季度45萬的限制嗎
老師,代賬把管理費(fèi)用,掛的其他應(yīng)付款,我能不能借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,沖下他的其他應(yīng)收款?
老師好,一年前我們開了一張13個點(diǎn)專票給客戶,對方一直未抵扣,現(xiàn)在又要求我們紅沖重開 一張普票給他。請問這樣可以嗎?有什么風(fēng)險嗎?
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從哪里可以查到我公司之前做過總分機(jī)構(gòu)備案,之前確實(shí)備案過
因公司的宿舍未安排好,目前還是臨時工,在公司附加酒店住,產(chǎn)生的酒店費(fèi)和餐費(fèi)可以報銷,這個計(jì)入福利費(fèi)用嗎
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,然后我們19年提了房屋建筑物的折舊9萬多,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了,就是我們這個9萬多,就是我們廠房是租的,現(xiàn)在這個9萬多查出來問了之前的會計(jì)是購買材料加固了廠房的,這個稅務(wù)現(xiàn)在問我廠房的來源我應(yīng)該怎么說合適呢老師
工程領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會計(jì)處理
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合伙企業(yè)有兩個法人股東,不是自然人股東,是法人股東。假設(shè)合伙企業(yè)截止到2025.12.31日凈利潤是個負(fù)數(shù)。請問法人股東還需要確認(rèn)投資收益嗎?

