同學您好,不應該根據(jù)收款確認收入的

甲公司是一家安裝企業(yè),增值稅一般納稅人,2019年6月28日,甲公司與乙公司簽訂了一項產品安裝合同,工期為14個月。合同約定總安裝費為2000萬元(不含增值稅,適用增值稅率9%),根據(jù)合同約定,乙公司需分三次支付甲公司安裝費,第一次為簽訂合同時,預付合同總金額的30%(含稅),第二次在2019年12月31日,預付合同總金額的50%(含稅),第三次在安裝結束驗收合格時,支付剩余安裝費。截至2019年12月31日,發(fā)生的安裝成本為600萬元,預計還需發(fā)生安裝成本900萬元。甲公司采用完工百分比法確認收入,按已發(fā)生成本占估計總成本的比例確認完工進度。既定收取預收款時增值稅納稅義務尚未發(fā)生,也無需預繳增值稅。要求:根據(jù)上述資料完成甲公司收取款項、確認勞務收入,結轉勞務成本的會計分錄。
老師您好 有個關于銷賬的問題 我們結轉收入的時候 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 收到款了 借:銀行存款 貸:應收賬款 可是我們收款只有一張回單 那我怎么確認這張收款是哪個商品項目名稱 出運批次等等付給我們的呢 我們付款銷賬是有付款申請單赴在后面能看到商品項目和出運批次等等 難道到款項的金額我們只能從輔助余額表里找應收帳款對應的金額 那金額也太多了 不是很難找嗎 有什么好的方便的辦法嗎 老師
老師好,我們公司買設備112萬,通過融資79萬,其余是公司付款。請問這會計處理如何做?長期應付款是79萬嗎?還有,什么情況下確認固定資產?是等銷售方開設備發(fā)票來嗎? 還有一個問題是,融資租金是不等額的。請問每個月付租金的時候如何分出本金和利息?合同上沒有利率,利率根據(jù)什么來算?什么時候確認融資費用?是等融資公司開出租金發(fā)票來嗎?
暖通設備公司(找外包安裝)銷售一單,開了合同金額,客戶有時只付定金,然后二次付款,三次付款,這個收入是要等付完尾款確認還是什么時候確認,分錄是怎么做?
老師我們是游樂設備制造企業(yè)。我們設備制造好后發(fā)到游樂園進行安裝通過檢驗后才能交付使用一筆訂單從簽訂到完成可能要半年甚至更長時間收的款項也分為設備款和安裝費想問一下老師我們這種確認收入的話我是不是得過去發(fā)出的時候確認然后等安裝檢驗完成后再確認安裝這部分的收入呀還是全部等到安裝檢驗完成交付以后再確認收入呀還有就是我一筆訂單簽訂一份合同合同上銷售的是2-3臺設備每臺設備的工期不一樣是不是我不能按照合同總額來確認收入需要分開確認到每臺設備上去
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
那是什么時候確認,可以說清嗎
可以在安裝完成的時候確認的