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《稅務(wù)會(huì)計(jì)》 1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務(wù)。2021年6月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售1輛定制小汽車取得含增值稅價(jià)款226000元,另收取手續(xù)費(fèi)33900元。 ?。?)將20輛小汽車對(duì)外投資,小汽車生產(chǎn)成本10萬元/輛,甲企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價(jià)格16萬元/輛,平均銷售價(jià)格15萬元/輛、最低銷售價(jià)格為14萬元/輛。 已知:小汽車增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,從事汽車生產(chǎn)與貿(mào)易業(yè)務(wù)。2019年12月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)進(jìn)口一臺(tái)超級(jí)跑車一輛,關(guān)稅完稅價(jià)格300萬元。(2)銷售小轎車一批,共取得含稅銷售價(jià)款400萬元,同時(shí)隨車銷售真皮座椅等車內(nèi)裝飾取得收入20萬元。(3)為激勵(lì)員工
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售一輛定制小汽車取得含增值稅價(jià)款232000,另收取手續(xù)費(fèi)34800元。(2)將20輛小汽車對(duì)外投資,小汽車生產(chǎn)成本10萬元/輛,甲企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價(jià)格16萬元/輛,平均銷售價(jià)格15萬元/輛、最低銷售價(jià)格為14萬元/輛。(3)采取預(yù)收款方式銷售給4S店一批小汽車,5日簽訂合同,10日收到預(yù)售款,15日發(fā)出小汽車,20日開具發(fā)票。(4)生產(chǎn)中輕型商用客車500輛,其中480輛用于銷售、10輛用于廣告、8輛用于企業(yè)管理部門、2輛用于贊助。已知,小汽車增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%根據(jù)上述資料,分析回答下列小題:(1)甲企業(yè)銷售定制小汽車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額的下列計(jì)算正確的是()。A.232000×5%=11600元B.(232000+34800)÷(1+13%)×5%=11805元C.232000÷(1+13%)×5%=10265元D.(232000+34800)×5%=13340元
甲公司為增值稅一般納稅人,從事汽車生產(chǎn)與貿(mào)昂業(yè)務(wù)。2019年12月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)進(jìn)口超級(jí)跑車一輛,關(guān)稅完稅價(jià)格300萬元。(2)銷售小轎車一批,共取得合稅銷售價(jià)款400萬元,同時(shí)隨車銷售真皮座椅等車內(nèi)裝飾取得收入20萬元。(3)為激勵(lì)員工,將5輛汽車作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)給職工。已知該汽車制造成本共計(jì)80萬元,本企業(yè)銷售的平均零售價(jià)格為每輛20萬元。(4)收購兩輛二年汽車,經(jīng)過修縷加工后再次銷售,每輛含增值稅售價(jià)6.5萬元。已知:小汽車關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅稅率25%,銷售貨物運(yùn)用增直稅稅率13%。
甲公司為增值稅一般納稅人,從事汽車生產(chǎn)與貿(mào)易業(yè)務(wù)。2019年12月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)進(jìn)口超級(jí)跑車一輛,關(guān)稅完稅價(jià)格300萬元。(2)銷售小轎車一批,共取得含稅銷售價(jià)款400萬元,同時(shí)隨車銷售真皮座椅等車內(nèi)裝飾取得收入20萬元。
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個(gè)是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
老師,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,可不可以在手機(jī)上聽課?
成本結(jié)轉(zhuǎn),銷售服務(wù)類,進(jìn)項(xiàng)服務(wù)發(fā)票沒收到也沒給貨款,如何暫估成本啊?
我公司凈資產(chǎn)為-36000,企業(yè)股東以5000元轉(zhuǎn)讓100%股份,需要交個(gè)人所得稅嗎
工資表多做了1元錢,22塊錢大額救助我給工資表做成了21,這樣導(dǎo)致我賬跟實(shí)發(fā)差了1元錢。這種情況怎么辦,多發(fā)了1快
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅比例是按照交的稅除以收入是嗎
老師,10月份注冊(cè)的公司的,個(gè)稅下個(gè)月12月15之前申報(bào)對(duì)吧
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),法人的工資薪金稅前不得扣除,10月我不準(zhǔn)備申報(bào)了,我是需要在自然人扣繳端那個(gè)人員信息里把她減出去嗎?一減就是離職才能把人刪除,我該怎么做,是繼續(xù)0申報(bào)

