您好!現(xiàn)在軍品不免增值稅了
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購(gòu)之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過(guò)程中可以享受加計(jì)扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問(wèn)一下,如果從合作社手里購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購(gòu)的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計(jì)扣除1%.(兩個(gè)企業(yè)均為一般納稅人)
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50萬(wàn)元,稅額為6.5萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅0.18萬(wàn)元(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為20萬(wàn)元,稅款為2.6萬(wàn)元(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個(gè)人購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品批,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證,支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,是用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物(4)購(gòu)入企業(yè)自用小轎車一輛,取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,價(jià)款15萬(wàn)元,稅款1.95萬(wàn)元,用支票付款(5)將本企業(yè)生產(chǎn)的一-批產(chǎn)品通過(guò)民政部門捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),該產(chǎn)品成本價(jià)為10萬(wàn)元,銷售價(jià)格為18萬(wàn)元(6)銷售甲商品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款70萬(wàn)元,稅額9.1萬(wàn)元(7)銷售乙商品給某公司,開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為22:6萬(wàn)元(8)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬(wàn)元,收取加工費(fèi)1.9775萬(wàn)元(含增值稅)可以每題分開寫嘛,謝謝了
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù)。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、稅額6.5萬(wàn)元。另外,支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元、稅額0.18元萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20萬(wàn)元,稅額2.6萬(wàn)元。(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個(gè)人購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證,支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元。(4)購(gòu)入企業(yè)自用小轎車一輛,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款15萬(wàn)元,稅額1.95萬(wàn)元,用支票付款。(5)將本企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),該產(chǎn)品成本價(jià)為10萬(wàn)元,不含稅銷售價(jià)為18萬(wàn)元。(6)銷售甲商品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款70萬(wàn)元、稅額9.1萬(wàn)元。(7(8)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬(wàn)元,收取加工費(fèi)3.39萬(wàn)元(含增值稅)。(9)將外購(gòu)的原材料一批用于企業(yè)職工集體福利,該材料成本為6萬(wàn)元,其進(jìn)項(xiàng)稅額為0.78萬(wàn)元,該原材料系以前購(gòu)入,已在購(gòu)入當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,剛成立的加工軍品的企業(yè)在取得武器裝備科研生產(chǎn)許可證之前發(fā)生的加工銷售軍品業(yè)務(wù),怎樣享受免受增值稅免稅政策?謝謝老師!
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù)。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元另外,支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20萬(wàn)元(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個(gè)人購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證,支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元(4)購(gòu)入企業(yè)自用小轎車一輛,取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,注明價(jià)款15萬(wàn)元,用支票付款(5)將本企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品通過(guò)民政部門捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),該產(chǎn)品成本價(jià)為10萬(wàn)萬(wàn)元,銷售價(jià)為18萬(wàn)元(6)銷售甲商品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款70萬(wàn)元(7)銷售乙商品給某公司,開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為22.6萬(wàn)元(8)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬(wàn)元,收取加工費(fèi)2.26萬(wàn)元(含增值稅)(9)將外購(gòu)的原材料一批用于企業(yè)職工集體福利,該材料成本為6萬(wàn)元。該原材料系以前購(gòu)入,已在購(gòu)入當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。要求1計(jì)算本期增值稅銷項(xiàng)稅額2計(jì)算本期進(jìn)項(xiàng)稅額3計(jì)算本期算本期應(yīng)納稅額應(yīng)納稅額
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是民營(yíng)醫(yī)院,之前年度收入是免稅的,今年稅務(wù)說(shuō)有的收入不符合免稅條件,需要交稅,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
個(gè)體戶只有開出去,沒(méi)有進(jìn)來(lái)的票正常嗎
老師好,老板開個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶,那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬(wàn)元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬(wàn)元,住宿費(fèi)24萬(wàn)元,門票費(fèi)21萬(wàn)元,簽證費(fèi)1.8萬(wàn)元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬(wàn)元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰(shuí)啊
老師,有相應(yīng)的政策嗎?
您好!這個(gè)暫時(shí)沒(méi)有,因?yàn)檐娖肥巧婷艿模凑F(xiàn)在不免稅了,您可以問(wèn)下稅務(wù)局看哦
好吧,謝謝老師!
不客氣,有問(wèn)題再溝通哦