三月正常計(jì)費(fèi)用。然后四月收到發(fā)票時(shí)把三月沒(méi)票的分?jǐn)?shù)紅沖按發(fā)票入賬。

老師您好 公司4月份預(yù)付的3個(gè)月房租25500元,沒(méi)有發(fā)票 還需要攤銷嗎
您好老師,3月有房租發(fā)生。4月開的專票,4月付款。這個(gè)3月如何做賬呢
老師,本月收到廠房房租的發(fā)票,款4月已付,本月該如何做賬?
老師好,比如是1月預(yù)付房租并且租賃時(shí)間也是從1月開始,3月收到房租發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)1月3月如何做賬?每月攤銷又如何做賬?3月份收到發(fā)票又怎么做賬?
老師 您好 我預(yù)付了3個(gè)月費(fèi)房租 已經(jīng)開具發(fā)票 我每個(gè)月的攤銷如何記賬呢
老師,咱們財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級(jí)證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個(gè)省份進(jìn)行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫(kù)存商品?
科目余額表中利潤(rùn)分配余額應(yīng)該和報(bào)表哪個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)???
企業(yè)辦稅里面沒(méi)找到需要設(shè)置密碼的稅局呢?
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08,還是除以1.08?
老師您好,我們這邊是銷售施工材料的公司,現(xiàn)在甲方和我們簽訂的合同里,有實(shí)際施工用不到的材料,我們也沒(méi)有采購(gòu)的材料,這樣的話,我們按合同開了發(fā)票,但是我們實(shí)際沒(méi)有采購(gòu),這個(gè)怎么處理呢?
老師,問(wèn)下增值稅稅負(fù)這個(gè)是怎么規(guī)定的?
社保在電子稅務(wù)局申報(bào)對(duì)嗎?有什么時(shí)間限制
老師,代賬把管理費(fèi)用,掛的其他應(yīng)付款,我能不能借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,沖下他的其他應(yīng)收款?
老師好,一年前我們開了一張13個(gè)點(diǎn)專票給客戶,對(duì)方一直未抵扣,現(xiàn)在又要求我們紅沖重開 一張普票給他。請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?


怎么做分錄呢
房租是半年支付的,半年金額為235048.32(含稅),開專票,稅率為7% 3月如何做分錄 4月支付款后收到發(fā)票,如何做分錄
半年支付是指提前付半年的嗎 半年支付是指提前付半年的嗎?
嗯嗯,3月房租發(fā)生了,4月才給對(duì)方支付,4月對(duì)方開專票
租金是6個(gè)月的
你好 借預(yù)付 貸銀行 借管理費(fèi)用等貸預(yù)付 一個(gè)月金額 回來(lái)發(fā)票貼前面憑證后面就行?
您這個(gè)是幾月的分錄呢
進(jìn)項(xiàng)稅額不管啊
你好 借預(yù)付 貸銀行 借管理費(fèi)用等 進(jìn)項(xiàng)收到專票時(shí) 貸預(yù)付 一個(gè)月金額? ? 從租賃開始的月做這個(gè)分錄? 回來(lái)發(fā)票貼前面憑證后面就行?