你好,這是余額,所以要加上上年的余額
手工記賬,上年應(yīng)收賬款-A公司為0,今年又有A公司的業(yè)務(wù),在今年三欄式明細(xì)賬摘要欄,還需要寫上年結(jié)轉(zhuǎn),借或貸那里填平,余額那里寫0嗎?還是直接寫今年數(shù)據(jù)就行,不用管上年結(jié)轉(zhuǎn)的事?謝謝你們了
就是明細(xì)賬的話,它是根據(jù)記賬憑證來填制的嘛,然后看一下我這個填的這個思路是對的嗎?,然后后面的。每一筆就是也是根據(jù)記賬憑證,然后一直這樣的寫下去對嗎?那個余額欄里面的金額要不要去算一下,然后把它算出來之類的,然后關(guān)于這個明細(xì)賬的話,就是我這個填法對嗎?就是到時候翻下一頁記賬憑證,然后就往后看看到原材料,然后就把它相應(yīng)的位置就這樣填進(jìn)來,這個12月06日然后寄至多少多少號,然后摘要然后金額什么什么的,然后余額那個地方要填嗎?然后大概要怎么去算呢,然后數(shù)量和單價這里在記賬憑證這個上面我也看不大出來,所以這個要填嗎?這個是數(shù)量金額式的明細(xì)賬,也是這樣停下去的嗎?那后面到時候這個三欄式明細(xì)賬的話也是這種填法吧
請問老師關(guān)于手工賬登記,銀行存款貸方明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)上年后,登記今年賬時,余額要把上年的加上嗎?就圖片里的余額欄150下面寫多少呢?
老師,請問我們21年的微業(yè)貸一般賬戶有幾塊錢余額,但是我們之前忘記做進(jìn)賬里面了,相當(dāng)于賬上的利息多計提了,銀行存款下微業(yè)貸少做幾元,需要改下賬嗎?
華聯(lián)公司2019年4月30日銀行對賬單余額為389000元,銀行存款日記賬賬面余額為394150元,經(jīng)逐筆核查,發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項:回1.4月25日?公司開出轉(zhuǎn)賬支票6000元,支付供貨單位賬款。支票尚未到達(dá)銀行.銀行尚未登記入賬;2.4月27日,假設(shè)有一筆金額為16000元的收款,企業(yè)已經(jīng)登記銀行存款增加,而銀行尚未入賬;?3.4月29目,銀行計算應(yīng)付給企業(yè)的存款利息7450元,已計入公司存款戶,公司尚未收到收賬通知,未入賬洄1.銀行代扣水電費(fèi)2600元,但企業(yè)尚未收到有關(guān)憑證。要求:根據(jù)上述資料回答下列問題?;?.以下關(guān)于銀行存款清查的說法正確的有(A.銀行存款日記賬與銀行對賬單的核對屬于賬證核對B.調(diào)節(jié)后不相等則表明一方或雙方記賬有誤C.如果不存在錯賬,調(diào)節(jié)后余額一般情況下相等回D.調(diào)節(jié)后相等的余額表示企業(yè)實際能夠動用的銀行存款實有數(shù)額2.以下關(guān)于銀行對賬單的說法正確的有)。A銀行對賬單不是原始憑證B.銀行對賬單是原始憑證C.銀行對賬單是會計檔案D.銀行對賬單的保管期限是10年
天然氣管道管材銷售算是什么行業(yè)?
我是一般納稅人,購入一輛二手車10萬,現(xiàn)在賣出去9萬,這個該怎么做賬呢,需要做固定資產(chǎn)核算嗎
關(guān)于實繳、認(rèn)繳金額是50萬、我公示了其中一個股東的20萬、我公示了、為何實繳的地方顯示為0
請問抖音電商提現(xiàn),憑證怎么填寫
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導(dǎo)致訂單重做,產(chǎn)品運(yùn)往工地因客戶不滿意,都扔到工地不要了,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔(dān),其中2.5萬元包含送貨的運(yùn)費(fèi)1100元,1100元運(yùn)費(fèi)由李總墊付了,請問老師賬怎么做,會計分錄怎么做呢
老師,個稅申報時候 贍養(yǎng)老人的金額在哪填寫伢,這個月同事這個扣除沒有累計到金額
老師 我想咨詢個問題 我們公司6月份給國外公司A付貨款12530元,分錄是借:應(yīng)付賬款-國外A 12530,貸方:銀行存款12530,7月份清關(guān)進(jìn)口繳納增值稅1748.06元,沒有關(guān)稅,增值稅稅單上的完稅價格是13446.62元 成交方式是EXW,這部分我們應(yīng)該怎么做分錄呢,庫存商品的金額是12530還是13446.62呢
郵寄物品丟失,收到的理賠款計入什么科目
老師,您好,我們公司是廠房租賃公司,公司有開電費(fèi),電費(fèi)有損耗所以找租戶多收了一點(diǎn)費(fèi)用,稅務(wù)不讓這部分損耗開電費(fèi),那我要這部分損耗這么開票呢
研發(fā)設(shè)備可以一次性計入研發(fā)費(fèi)用嗎?金額較小
那月末貸方合計要加上結(jié)轉(zhuǎn)上年那150嗎?還有關(guān)于管理費(fèi)用,明細(xì)賬按借貸分開登記,最后年末要結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?
你好,你這是銀行日記賬還是費(fèi)用明細(xì)賬?
費(fèi)用明細(xì)賬
你好,費(fèi)用明細(xì)賬的話,月末應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)平了,不應(yīng)該有余額
可是明細(xì)賬按借貸分開登記的,最后借方和貸方都有余額,不過他們數(shù)是相等的,用的多欄式的明細(xì)賬,這種下年怎么登記呢?
你好,如果跨年的話就不用在累計了,按規(guī)定跨年應(yīng)該是換新的賬本了
哦哦,我們沒多少業(yè)務(wù),去年的賬沒用幾頁,就在去年賬本繼續(xù)登記了
你好,隨損益類科目累計不包括去年的
好的,謝謝
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還有個問題老師,固定資產(chǎn)的凈值用原值減去累計折舊,還要減去預(yù)計凈殘值嗎?
你您好,是的,還有減值準(zhǔn)備,如果有的話
好的,謝謝
不客氣,歡迎下次提問滿意請好評,謝謝