你好,需要更正申報(bào)的選擇所屬期,找下面的綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào)。
老師,請問上月開具了發(fā)票,被退回,這個(gè)月應(yīng)該怎么樣在稅控系統(tǒng)中做紅沖?
老師,公司成立次月工資表計(jì)算上個(gè)月工資時(shí)個(gè)稅怎么計(jì)算扣,比如10.16成立,11.15發(fā)一個(gè)員工10月工資6000,社保300,個(gè)稅這時(shí)工資表嗎怎么計(jì)算扣除?同時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)
老師,比方說,上個(gè)月小王多發(fā)了300元,這個(gè)月沖回300,這個(gè)在個(gè)稅系統(tǒng)里怎么沖回300啊
老師,勾選平臺(tái)出現(xiàn)這個(gè)信息是怎么回事?我們是銷方,本月需要紅沖的發(fā)票就5張,系統(tǒng)里面的這個(gè)信息是怎么回事
老師,我們上月有張發(fā)票開錯(cuò)了,銷項(xiàng)稅多開了10萬,這個(gè)月沖紅后重新開,但是上個(gè)月多開的10萬的銷項(xiàng)稅要怎么才能退回來?申報(bào)系統(tǒng)上沒有體現(xiàn)可以-10W
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
不能直接這個(gè)月工資少報(bào)3百不行嗎
本期收入應(yīng)付那里少填300
可以的,可以這么做的,自己選擇就行。