您好,是入庫的采購商品
老師,貨先到發(fā)票未到,本月月底做暫估,月底成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?另外,發(fā)票已到,紅沖暫估后,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎?
在1月份時候,由于成本票沒有進來,就暫估購進,后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時候,這個成本票回來,暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購進嗎?需要沖成本嗎?
就商品銷售公司,去年11月和12月進貨我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,之后季度申報的時候我暫估了成本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)之前的可以結(jié)轉(zhuǎn)一點成本,我現(xiàn)在3月賬務(wù)處理能結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本嗎?可以沖回之前的暫估嗎?
老師,本月購進貨物,本月已銷售,暫估成本的依據(jù)是什么,結(jié)轉(zhuǎn)成本后,正在下月沖回時成本需要動嗎?
老師,我們是貿(mào)易公司,貨物在9月采購9月出口,當(dāng)時沒取得供應(yīng)商發(fā)票,但是開了出口發(fā)票,進項是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得,發(fā)現(xiàn)9月時有一行成本敲錯數(shù)字了,成本少了4萬。 如果我不想更正報表,直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進項,結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎?
老師,我們公司是建筑公司,工程施工按季度末結(jié)轉(zhuǎn),4-5月不結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)期報表的利潤總額是正數(shù),6月結(jié)轉(zhuǎn)后是負(fù)數(shù),這樣操作會有風(fēng)險嗎?
請問淘寶線上開票,商家顯示的是個人抬頭的發(fā)票,但是名稱是公司名稱的,不顯示稅號,可以只填公司名字,不填稅號直接開嗎?
老師你好,請問稅局那邊需要這個原因,給了模板還是不知道怎么寫?增幅巨大的原因及工人如何鰻滿足這么大的出口收入的不會寫? 情況說明:近24個月出口至韓國和俄羅斯的銷售額增幅巨大的原因,主要出口商品及生產(chǎn) 工藝:主要原材料等,近24個月電費僅4.974.51元,水費為0,原因.5月申報個稅人 數(shù)32人、6月社保申報13人具體員工數(shù)量這些工人如何滿足年出口銷售額700萬美 元的規(guī)模?! 情況說明:近24個月出口至韓國和俄羅斯的銷售額增幅巨大的原因,主要出口商品及生產(chǎn) 工藝:主要原材料等,近24個月電費僅4.974.51元,水費為0,原因.5月申報個稅人 數(shù)32人、6月社保申報13人具體員工數(shù)量這些工人如何滿足年出口銷售額700萬美 元的規(guī)模?!
行業(yè)協(xié)會的會員費計入到什么費用?
居間費 按照總合同多少扣除?稅前扣除
老師您好,這道題為什么不選擇B
老師,請問國企收購鄉(xiāng)鎮(zhèn)水電站,要不要交什么稅?有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
收據(jù)入賬本需要復(fù)印嗎
老師,旅游行業(yè),承包酒店,開不了住宿費,開會議費可以抵扣成本嗎?
老師,房地產(chǎn)企業(yè),房子沒蓋好,收到的預(yù)收賬款2000多萬掛賬一年多,有沒有風(fēng)險,這個應(yīng)該怎么合理規(guī)避風(fēng)險
您好,也是需要沖回再計提
是庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)的成本在本月不是影響利潤了嗎?沖回對利潤的影響
您好,一樣沖回暫估相關(guān)分錄
購進時暫估成本 借:庫存商品100 貸:其它應(yīng)付款100 銷售時 借:應(yīng)收賬款120 貸:主營業(yè)務(wù)收入116.5 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅3.5 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100
這樣做對嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
沖回時 借:庫存商品-100 貸:其他應(yīng)付款-100 還需要怎么做
您好,借主營業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整(紅字),貸庫存商品(紅字)
然后做正確分錄就可以是吧
正確的做進來,商品已經(jīng)銷售出去了,還要轉(zhuǎn)出去嗎
您好,是的,按正確金額重新做賬