你好 1,借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3,借:固定資產,貸:在建工程?

練習固定資產增加的核算。 gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務: 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已付。機床已交付生產車間使用。 2.企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試費為含稅2600元(增值稅稅率嗚嗚9%) 3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。 【要求】根據(jù)以上經濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。
[目的]練習固定資產增加的核算。[資料]GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%.該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務:1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧阎Ц叮瑱C床已交付生產車間使用。2.企業(yè)開出轉賬支票--張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元,含稅遠費4500元(增值稅稅率9%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝定畢后支付的安裝調試費為含稅2600元(增值稅稅率為9%)。3..上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。[要求]根據(jù)以上經濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧阎Ц?機床已交付生產車間使用。2.企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已支付,機床已交付生產車間使用。2.企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用
GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務:-|||-1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為-|||-%)。款項已支付,機床已交付生產車間使用。-|||-2.企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅-|||-費4500元(增值稅稅率為9%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的含稅安裝調-|||-費為2600元(增值稅稅率為9%)。__-|||-3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用
老師,以工代賑的項目不需要開勞務發(fā)票吧,可以直接申報個稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開票是怎么抵扣
老師好!凈利潤調節(jié)現(xiàn)金流量附表項目不會選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學一下。這是哪個模塊的專業(yè)課內容?。?/p>
老師您好,業(yè)務費用應該入哪個科目
老師 剛入職一家企業(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手
請教一下同學們,我們公司在裝修辦公樓,之前跟A公司簽了合同,A公司不是施工方,是施工方掛靠的,A公司收管理費太高,不劃算,施工方想要換個公司B,讓A公司委托B公司收取剩余款項,這種操作是可以的吧
財務部領辦公用品,這個動作需要做賬么…
老師,個人股權平價轉讓給認繳公司(公司處于虧損狀態(tài)),需要交個人所得稅嗎?如果交按什么依據(jù)交
請問我們營業(yè)執(zhí)照上面沒有這個經營范圍,寵物藥品公司,沒有這些有些許可證,這個可以開發(fā)票不
老師,請問設計費交哪種印花稅,謝謝
沒有數(shù)嘛
你好 1,借:固定資產99450%2B6000/1.09?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)6000/1.09*9%%2B99450*13%,??貸:銀行存款?99450*1.13%2B6000 2,借:在建工程250000%2B4500/1.09??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)250000*13%%2B4500/1.09?*9%,??貸:銀行存款250000*1.13%2B4500 借:在建工程? 2600/1.09,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)?2600/1.09,*9%,??貸:銀行存款 2600 3,借:固定資產250000%2B4500/1.09?%2B2600/1.09,貸:在建工程?250000%2B4500/1.09?%2B2600/1.09