同學你好 這個就是繳納的稅費和你們的管理費

例3-6]甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二:從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三:從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費用為2800元。不甲公司以凈利潤(稅后利潤)最大化為目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3。,就是這三個方案的企業(yè)所得稅,該怎么算
請問老師我們掛告安裝公司開據(jù)發(fā)票3%的稅點,管理費3%,為什么掛告的公要收我8點39的費用,這里還有其它費用嗎?掛告的公司是小規(guī)模企業(yè)增值稅傳用發(fā)票。
假沒我簽訂的合同是100萬,甲方要求發(fā)票是小規(guī)模企業(yè)增值稅專用發(fā)票,稅率3%,被掛告的公收取我3%的管理費,開出的發(fā)票顯示稅率3%,實際他收取我含管理在內(nèi)8.39%的費用(83900元),這里還有什么費用嗎。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,購買原材料時,有幾種方案可供選擇:一是從-般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為12000元,A公司適,用增值稅稅率為13%;二是從小規(guī)模納稅人B公司購買,則可取得由稅務(wù)所代開的征收率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價格為11000元;三是從小規(guī)模納稅人C公司購買,只能取得普通發(fā)票,每噸含稅價格為10000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費用2000元。甲公司適用城建稅稅率為7%,教育附加征收率3%[要求]1:假設(shè)甲企業(yè)以稅負最小化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃2:假設(shè)甲企業(yè)以利潤最大化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃3:假設(shè)甲企業(yè)以現(xiàn)金凈流量最大化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應(yīng)不上了 這樣是否可以?
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎