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某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年2月研制出一批高檔化妝品A,生產(chǎn)成本共計40000元,其中的50%用于贊助,另外的50%用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。當(dāng)月銷售高檔化妝品B取得含稅收入80000元。高檔化妝品A的成本利潤率為5%,消費稅稅率為15% 計算:該化妝品廠上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費稅
某化妝品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的高檔化妝品。假設(shè)正常生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不含稅,銷售為每套400元。適用消費稅稅率為15%,則該廠應(yīng)納消費稅:400×15%=60元。假設(shè)生產(chǎn)成本為X,則該企業(yè)稅前利潤:400-60-X=340-X.根據(jù)以上信息,請?zhí)岢鲈搹S的納稅籌劃方案。
2.某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60000元,另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100 000元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%的會計分錄
某化妝品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的高檔化妝品,假設(shè)正常生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不含稅售價為每件400元,適用消費稅稅率為15%。請?zhí)岢鲈搹S的納稅籌劃方案。
3.某化妝品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的高檔化妝品,假設(shè)正常生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不含稅售價為每件400元,適用消費稅稅率為15%。請?zhí)岢鲈搹S的納稅籌劃方案。
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎