你好,相關(guān)裝修支出確實是已經(jīng)發(fā)生了嗎?
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因為我到現(xiàn)在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會計賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
辦公室裝修發(fā)票還沒到,我想在3月份先做費用,來沖利潤,想問一下可以嗎?會計分錄又要怎么寫呢?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發(fā)票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
老師 你好 我想問問 我們公司是物流公司 現(xiàn)在公司要自己建一個加油站 目前還在修建期間還沒開始使用 那在使用前產(chǎn)生的一起費用 比如場地費 設(shè)計費 各種安裝費 這些費用我要怎么做賬呢 可以直接做進(jìn)費用嗎 還是說做在建工程 最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)? 可以教我一下怎么做分錄嗎老師
老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,在2022年暫估了一筆費用,但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費用,這個會計分錄要怎么做呢?
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領(lǐng)導(dǎo)意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進(jìn)項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風(fēng)險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應(yīng)付賬款-xx 公司是負(fù)數(shù)怎么回事?哪里錯了嗎
發(fā)生了沒有發(fā)票,對私付款的,我想先沖利潤,下個月再把這筆紅沖掉
企業(yè)所得稅不想先預(yù)繳稅金,以后月份就虧損了
你好,發(fā)生了沒有發(fā)票,可以先做暫估入賬處理?
老師,暫估要怎么做分錄呢?能幫忙寫一下分錄嗎?謝謝老師
你好 借:長期待攤費用,貸:其他應(yīng)付款—某某個人?
老師可以直接做借:管理費用–辦公費嗎?
你好,不可以。因為這個是裝修支出,需要按一定的期限攤銷才是的?
那掛這個也不能沖利潤啊
那我22年第一季度就會盈利啊
我要直接先做費用
你好,不能因為人為想達(dá)到?jīng)_減利潤的目的,就把應(yīng)當(dāng)計入長期待攤費用的支出直接計入管理費用啊?