你好 借:原材料480%2B240 增值稅52.8 貸:現(xiàn)金480%2B52.8%2B240

6日,向東方工廠購(gòu)進(jìn)下列原材料,已驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付。甲種材料1600千克,單價(jià)10元,計(jì)16000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2080元;乙種材料800千克,單價(jià)16元,計(jì)12800元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1664元。同時(shí),以現(xiàn)金支付上述甲、乙材料運(yùn)費(fèi)480元,運(yùn)達(dá)倉(cāng)庫(kù)的裝卸費(fèi)240元。(采購(gòu)費(fèi)用按材料重量比例分?jǐn)?
1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100 000元, 增值稅13000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),并取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元,增值稅2700元。貨款及運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)均以銀行存款支付。
11 日購(gòu)進(jìn)原材料、零部件一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款為 200000元,增值稅額為26000元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3000元,稅額270元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)
收到運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,價(jià)款480元,增值稅52.80元,以現(xiàn)金支付,同時(shí)支付運(yùn)達(dá)倉(cāng)庫(kù)的裝卸費(fèi)240元
以銀行存款支付上述材料運(yùn)費(fèi)480元,以現(xiàn)金支付遠(yuǎn)達(dá)倉(cāng)庫(kù)的裝卸費(fèi)240元
在稅務(wù)后臺(tái),在哪里看自己扣了多少社保
老師,請(qǐng)問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請(qǐng)問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報(bào)工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來工程款收入50萬(wàn) 老板要提出來現(xiàn)金用 這個(gè)合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個(gè)工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個(gè)
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會(huì)涉及到哪些稅款呢
老師,我申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),給一個(gè)員工發(fā)了3萬(wàn)的工資,我做人員的信息采集時(shí),可以把入職月份勾選到1月嘛,會(huì)有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對(duì)公支付一部分,員工報(bào)銷單報(bào)銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤(rùn)是900,9月累計(jì)是6000,為啥10月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額會(huì)多出幾萬(wàn)呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報(bào)還是?

