你好,采購(gòu)方退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,針對(duì)這個(gè)紅字發(fā)票,銷售方的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

你好老師,我是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)抵扣了,我給對(duì)方開(kāi)了張紅字專票信息表,我做分錄時(shí)需要紅沖我之前的分錄,怎么做
我公司之前購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,增值稅發(fā)貨已抵扣,現(xiàn)在需要退貨,我收到退款后需要怎么做分錄,還有就是發(fā)票開(kāi)紅字之后怎么做分錄
老師,購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,需要退貨,我是購(gòu)買(mǎi)方,然后我開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開(kāi)紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購(gòu)買(mǎi)方還需要做什么 嗎?
我是銷方,采購(gòu)方退貨,我開(kāi)紅字發(fā)票,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要做啥分錄不?還是就做個(gè)之前銷售的到分錄就行了?
我們是采購(gòu)方,發(fā)票在2021年已做分錄,發(fā)票未抵扣,現(xiàn)在銷售方要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們之前2021年做的分錄現(xiàn)在要怎么做?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


不用再做其他的分錄了吧?
進(jìn)項(xiàng)留抵了,不用做分錄的吧?
你好,是的,是這樣的