同學,你好 你付錢了嗎?
事情是這樣子的,單位有個規(guī)范化培訓項目,7月5日負責人從財務科借款58600元做賬如下:借其他應收款個人 貸銀行存款 7月28日,負責人拿來的原始憑證中有每一門的考務費的繳費標準的通知以及后面附的繳費者的名單,有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據的收款憑證,有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據沖個人借款。此時下賬借財政撥款規(guī)范化培訓費用,貸其他應收款。這個時候賬應該下錯了吧?8月份又有新的通知說,7月份的交款者名單里有一人因個人原因沒有參加考試,要求退費。出納以現(xiàn)金的方式支付給當事人,應該怎么賬務處理
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 借錢出去時是借記其他應收款還是合同履約成本,但是這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 請問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應該怎么做呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務成本 1200 貸,其他應收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業(yè)務收入 6.8 貸,其他應收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應該記入主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
弱電安裝工程,投標中了,內賬,用合同和中標通知書掛賬,借應收賬款,貸方應該記什么科目呀?
21.【多選題】下列各項中,應通過“其他應付款”科目核算的有()。(2021年·2分)A.預先收取的出借包裝物押金B(yǎng).應付的租入包裝物租金C.應付的材料采購運費D.應付的短期借款利息22.【單選題】下列各項中,應通過“其他應付款”科目核算的是()。(2020年·2分)A.應付存入保證金B(yǎng).應付供貨單位貨款C.應付職工防暑降溫費D.應付股東現(xiàn)金股利23.【單選題】某企業(yè)2019年1月1日以短期租賃方式租入管理用辦公設備一批,月租金為2000元,每季度末一次性支付本季度租金。不考慮其他因素,該企業(yè)1月31日計提租入設備租金時相關會計科目處理正確的是()。(2019年改編·1.5分)A.貸記“應付賬款”科目2000元B.貸記“預收賬款”科目2000元C.貸記“預付賬款”科目2000元D.貸記“其他應付款”科目2000元24.【多選題】下列各項中,企業(yè)應通過“其他應付款”科目核算的有()。(2019年·2分)A.購進商品時發(fā)生的供貨方代墊運費B.應付的合同違約金C.代墊職工家屬醫(yī)藥費D.存入保證金
老師,因為醫(yī)務的原因造成這個月的勞務數據就是醫(yī)助的勞務數據,沒有提供財務,如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應商,應給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調增了。需要做賬務處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務成本-租賃費3萬,貸應付賬款3萬 需要做賬務處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產總額是51139064.91,第二季度資產總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調整一下,資產總額,那應該第三四季度資產總額在多少,才能年平均資產總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產總額應該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產總額的話是減少哪些科目的數字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報稅的實操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報、一般納稅人增值稅申報、所得稅申報、個稅申報、印花稅申報,各個行業(yè),是不是都是在一個系統(tǒng)里申報的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準備用公積金貸款,男方公積金基數8868,女方公積金基數7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報表做的進項稅額轉出1.4萬,然后6月份補交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費用60000元計算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計減除費用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個員工工資預繳的時候己經減除6萬的費用了,年報的時候工勞搞特一起匯算時候還需要 再一次減除6萬嗎減除
我是收錢
同學,你好 那錢進來了,你才可以做賬
那我外賬我知道,我這個是內賬
同學,你好 恩恩,需要錢進來才可以入賬
我們做內賬都是合同下來先掛賬的
同學,你好 你這個掛不了賬