5.算增值稅應(yīng)納稅額。 2180/1.09*0.09-90=90

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年七月從農(nóng)民手中收購(gòu)一批蘋(píng)果,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的收購(gòu)價(jià)款為104000元,該企業(yè)將這一批蘋(píng)果加工成果汁對(duì)外銷(xiāo)售,本月取得不含稅銷(xiāo)售額195000元,該企業(yè)本年七月應(yīng)納增值稅為多少
四.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(一般納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果一批,取得乙批發(fā)商開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋(píng)果直接分裝后全部銷(xiāo)售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。五.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果一批,取得乙批發(fā)商開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋(píng)果直接分裝后全部銷(xiāo)售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。
五,2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果一批,取得乙批發(fā)商開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋(píng)果直接分裝后全部銷(xiāo)售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月從農(nóng)民手中收購(gòu)一批蘋(píng)果,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的收購(gòu)價(jià)款為104000元。該企業(yè)將這批蘋(píng)果加工成果汁對(duì)外銷(xiāo)售,本月取得不含稅銷(xiāo)售額195000元。該企業(yè)本年7月應(yīng)納增值稅為()元。
2018年9月,甲超市從乙超市購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,全額1000元,稅額100元,當(dāng)月將革果分裝后直接銷(xiāo)售,取得全稅收入2200元,計(jì)算甲超市當(dāng)月應(yīng)交的增值稅?
老師公司的投資回報(bào)率如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)不?是社會(huì)組織
疫苗我們沒(méi)證銷(xiāo)售 注射器和輸液器是三類(lèi)器械,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上好像不包括三類(lèi) 試紙又沒(méi)批文批號(hào)的,能不能開(kāi)票
老師,25年補(bǔ)交22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅附加及企業(yè)所得稅,22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,已經(jīng)在22年做賬了,但22年沒(méi)繳納增值稅及附加,現(xiàn)在專(zhuān)管員讓補(bǔ)繳,我們已經(jīng)繳納了,但是會(huì)計(jì)分量該怎么做呢
@樸老師 剛剛的問(wèn)題 想繼續(xù)咨詢(xún)您。
普票,給合作社開(kāi),稅號(hào)名稱(chēng)都沒(méi)問(wèn)題,但是提示未查詢(xún)到購(gòu)買(mǎi)方信息,但是點(diǎn)確定也開(kāi)票成功了,這種發(fā)票能正常使用嗎
一般納稅人 進(jìn)貨30000萬(wàn),對(duì)方要求開(kāi)40000的發(fā)票 問(wèn)稅怎么算,謝謝
樸老師您好,個(gè)人把車(chē)出租給公司,需要增值稅個(gè)人所所稅。稅率多少?附加稅、印花稅需要交吧麻煩舉例子說(shuō)明,謝謝樸老師回復(fù)
這種他們都是微信溝通的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,申請(qǐng)通過(guò) 為什么退稅金額是0元

