你好 一筆筆的對賬 找到原因 再根據(jù)原因進(jìn)行調(diào)整

老師好。請問賬上銀行存款比實際存款多3萬左右,怎么平啊。這個情況,一般都是怎么平的。我本來想用庫存現(xiàn)金出,但是我沒有銀行回單顯示取現(xiàn),這樣合適嗎
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實際的銀行存款余額對不上,賬面上的余額比實際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個月都差一直到1月份才對的上,這種情況怎么處理
老師好!請問我今天重記賬公司接回來的賬,上面的銀行存款和實際的不相符,怎么辦?賬上有3萬多 實際只有幾百元。
老師好!請問我今天重記賬公司接回來的賬,上面的銀行存款和實際的不相符,賬上有3萬多 實際只有幾百元。我要怎么對賬呢?
老師你好,我是新接手一家公司的賬。這個公司只交房產(chǎn)稅和土地使用稅。上個會計剛開始做賬就按銀行收到3萬元作為實收資本。然后每月稅款從這3萬元里扣。但是實際沒有進(jìn)賬3萬元,只是法人看賬戶錢不夠了,往里轉(zhuǎn)幾百元錢。導(dǎo)致賬上金額與銀行金額對不上。這種情況怎么辦呢?
老師麻煩看一下 我們是運輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務(wù)互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社保基數(shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進(jìn)項稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時點,資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?
好幾年了,老師,找不到原因沒法調(diào)整嗎?
單位從來沒有提過現(xiàn)金,看他去年三月有一筆提現(xiàn) 借:現(xiàn)金 90000 貸:銀行存款 90000 借其他應(yīng)付款90000 貸:現(xiàn)金90000 這樣怎么調(diào)整?老師
你好,那你要看一下這兩筆記賬憑證的附件是什么
老師,后面沒有附件
還有一筆 借:現(xiàn)金 貸: 應(yīng)收賬款 然后 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 實際沒有收到現(xiàn)金是銀行存款
好的,首先你第一筆那個沒有附單據(jù),這么大金額是有風(fēng)險,所以你要看其他應(yīng)付款是處理的誰的賬務(wù)問題。 第二筆風(fēng)險點也是沖的那個其他應(yīng)付款,你看一下這個是誰,股東還是?
好的,老師。老師 請問前年有筆銷售退回改如何入賬?我們是小規(guī)模企業(yè),小會計準(zhǔn)則 沒有成本提供服務(wù)的 。發(fā)票已經(jīng)紅沖了,款也已經(jīng)付給對方了
相當(dāng)于之前只沖了收入,可以沖結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
相當(dāng)于之前只沖了收入,沒有沖結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,是前年發(fā)生的收入,今年要求退回 ,今年三月開的負(fù)數(shù)發(fā)票 同時款也退回去了,當(dāng)時的入賬分錄是借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入