同學你好,可以分紅的利潤就是要減去提取的法定盈余公積
老師您好,股東分紅的利潤減去提取的法定盈余公積嗎
老師 年末 結轉本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
老師,我們2022年提取并結轉了法定盈余公積,借:利潤分配—提取法定盈余公積238 貸:盈余公積238 借:利潤分配——未分配利潤238 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 238。 那么,我們2023年6月根據股東分紅方案分配股利時,這個法定盈余公司238萬已經提取入賬了,不做利潤分配未分配利潤平不了賬,怎么做分錄呢
將凈利潤提取法定盈余公積和計提股東分紅的錢,這個會計分錄怎么做?
老師,我去年做的計提盈余公積是這么做的:借:利潤分配-未分配利潤。貸:盈余公積:法定盈余公積。是不是做錯了?是不是應該先借:借:利潤分配:提取法定盈余公積,貸:盈余公積:法定盈余公司。然后再結轉盈余公積:借利潤分配:未分配利潤,貸:利潤分配-提取法定盈余公積。謝謝老師
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產,有人員工資和一些費用,請問我該怎么填寫報表
開發(fā)票是應該以實際業(yè)務為準?還是必須是經營范圍之內的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負一般是多少?
年中建賬時,錄取累積發(fā)生額,費用應該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應該以實際業(yè)務為準?還是必須是經營范圍之內的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個體戶要注銷,固定資產有余額,要處理該怎么做賬
老師您好!我已經申報了個人所得稅C表,現(xiàn)在要更正B表,請問要怎么操作呢?
老師,考稅務師,每年的繼續(xù)教育要做嗎
我現(xiàn)在有一張票據在建行系統(tǒng)里需要貼現(xiàn),但是我不想在建行貼現(xiàn),可是我開戶行只有建行,能解決嗎