不可以的,子公司和母公司是兩個(gè)獨(dú)立法人
我公司是一家小規(guī)模納稅人,開了一個(gè)分公司,請問一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時(shí),是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
母公司是和學(xué)校簽的合同(高校食堂可以享受免交增值稅的優(yōu)惠政策),現(xiàn)在學(xué)校把錢直接轉(zhuǎn)給子公司或者母公司轉(zhuǎn)給子公司。子公司可以享受免交增值稅的優(yōu)惠政策嗎
公司為一般納稅人,因?yàn)橛卸愂諆?yōu)惠政策(高校食堂)不需要繳納增值稅,那在收到增值稅專票(采購的生鮮食材)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額部分可以直接計(jì)入庫存商品——生鮮食材科目嗎?在電子稅務(wù)局發(fā)票抵扣那里,這張發(fā)票需要做什么處理嗎?
老師,公司生產(chǎn)有機(jī)肥的,可以享受增值稅免征的優(yōu)惠政策。我在電子稅務(wù)局哪塊可以查到這個(gè)是備案的,或者說現(xiàn)在是不是不需要備案了,那么申報(bào)的時(shí)候需要填寫銷售額嗎
醫(yī)美行業(yè)成立一個(gè)公司,然后成立一個(gè)個(gè)體戶,個(gè)體戶是定期定額。,核定的每月45000元。而現(xiàn)在執(zhí)行的政策是每個(gè)月10萬塊錢以下免交增值稅。當(dāng)月收入6.5萬或季度16萬的時(shí)候是按45000還是10萬享受優(yōu)惠政策?
跨月購進(jìn)的原材料普票換開專票紅沖后的差額,可以在當(dāng)期成本核算嗎?
老師你好,如果購買的房子,原先是租出去的,根據(jù)從租申報(bào)的,從去年8月到今年9月一直是空關(guān)的狀態(tài),空關(guān)時(shí)期的房產(chǎn)稅應(yīng)該根據(jù)什么申報(bào)?
老師,關(guān)于存貨,非合理損耗由其他公司給賠付的,沖減采購成本,這個(gè)分錄怎么做呢?比如材料發(fā)出時(shí)是100Kg,拉到目的地是80Kg,損耗的20Kg由其他公司賠付,借:原材料80kg,貸:應(yīng)付賬款,這樣嗎?
公司電匯付款時(shí)存在手續(xù)費(fèi),每個(gè)月根據(jù)銀行流水,將手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。后續(xù)半年度找銀行開具手續(xù)費(fèi)發(fā)票,拿到發(fā)票后如何入賬
單位賣了一輛汽車,二手車交易市場給代開的發(fā)票,應(yīng)該如何記賬
老師,想請教一下,政府項(xiàng)目投資款,公司員工代收了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)入公司對公賬戶怎么做賬呀?
請問酒店后廚購入一批設(shè)備,是包裝修安裝的,分不清明細(xì),該怎么入賬?
老師,我們以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一般納稅人了,轉(zhuǎn)了以后賬務(wù)怎么處理呢,就接著往后按一般納稅人的做就可以了嗎?
殘疾人工資可以雙倍扣除嗎?在企業(yè)所得稅
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅是使用人交,那a企業(yè)把房子租給b,那就是b來交嗎?
如果學(xué)校把錢轉(zhuǎn)給母公司,母公司轉(zhuǎn)給子公司,食堂供應(yīng)商結(jié)款都從子公司付款,子公司可以做代收代付,剩余資金收入嗎
可以的,這樣是可以的
如果學(xué)校轉(zhuǎn)給母公司收入100萬,母公司轉(zhuǎn)給子公司98萬,子公司代付成本80萬,剩余18萬做收入。這樣在稅務(wù)上做代收代付說的過去嗎
可以的,這樣做沒有問題