你好;? 你匯算的時(shí)候? ? ? 要分別來(lái)核算的? ?;? ?9-10月按正常稅率計(jì)算的? ?;之前核定期間是按 4%計(jì)算。 對(duì)的? ??

10月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),成本不夠,是按9月份以前的所得額去繳納所得稅呢,還是可以繳納一部分(收入已是全年的數(shù)據(jù),成本10月到12月份還有)如果現(xiàn)在繳納全部的所得稅,4季度成本入賬,匯算清繳的時(shí)候是否要辦理退稅
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,核定征收,按收入的10%繳納企業(yè)所得稅,8月份開(kāi)具了200萬(wàn)的發(fā)票,那么3季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)該預(yù)交企業(yè)所得稅多少?
老師好,我們公司在1月份交了企業(yè)所得稅,在4月份季報(bào)時(shí)交了所得稅,然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)又交了所得稅。但是,今年的利潤(rùn)不高,所得稅率是25%,用利潤(rùn)*25%小于已交的所得稅額,12月底前計(jì)提所得稅是做負(fù)數(shù)沖回的憑證嗎?謝謝!
小規(guī)模企業(yè),3月凈利潤(rùn)累計(jì)139萬(wàn),4月繳納了所得稅6萬(wàn)5千元左右,7月1日變更為一般納稅人,目前10月凈利潤(rùn)累計(jì)虧損32萬(wàn)9千元左右,請(qǐng)問(wèn)12月底做年度所得稅納稅申報(bào)的時(shí)候,繳納的6萬(wàn)5的所得稅費(fèi)用會(huì)退回嗎?
老師,企業(yè)1到9月份是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率是4%,但在10月份是企業(yè)變成了一般納稅人,取消了核定應(yīng)稅所得率4%,那匯算清繳的時(shí)候,1到9月份的利潤(rùn)是按應(yīng)稅所得率4%繳納,9-10的利潤(rùn)是按正常的稅率繳納,對(duì)嗎?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

