你好,2022年3月做的事兒,一年的嗎?
老師加計抵減本來2020年年初就可以享受,但是一直沒有填寫聲明,本月剛剛填寫了,那么就是系統(tǒng)里可以往前推3個月10月11月12月的進項加起來填寫在本月申報嗎?
老師,我們公司上年剛成立,今天剛提交了適用加計抵減政策的聲明,政策有效期起是2021年1月1日,但1月份的增值稅我已經申報繳款了,還能享受優(yōu)惠嗎
我司于2019.9月設立,2019.10開始申報收入,2021年8月成為一般納稅人,現填寫15%加計抵減聲明,銷售額占比所屬期如何確定
2021年加計抵減當期未聲明,2022年3月做了聲明,現在如何操作可以享受前期加計抵減
老師想問下,我們今年報了加計抵減聲明,但一直沒計提,稅務局說這個月可以一并把今年的計提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計抵減總額,是和本月的加計抵減額一起填到這個本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計抵減聲明,我可以直接改去年12月的報表,把去年的一并計提嗎
老師你好!上海這邊社保新基數出來了,與前面基數有差額,7~8月應該怎么補?
老師,食品公司,進項都是普票,可以給客戶開普票嗎?這是經營范圍,有限公司
樸 老師 2025年度,利潤總額不超過300萬,利潤率4%至5%,這塊如何測算,2025年度開多少發(fā)票才不超過小微
請問這個問題怎么解決?怎么轉為A級?
1995年欠房屋買賣款400,2025年應該還多少
樸 老師 收購農民自產自銷水果,是開免稅還是零稅率
老師,我做賬庫存商品-JDG 發(fā)票上是*金屬制品*線盒 這樣可以嗎
工資收入是多少按照baofenshi一般納稅人可以開一個點普票嗎
想問下就是我們報關單申報的材質是85聚酯纖維+15氨綸,這次函調供應商才發(fā)現的供應商提供的是100聚酯纖維,但是我們退稅已經退了,這個有問題嗎
這個68萬的設備銷售不是賣自己使用過的舊設備?不是用3%的稅率?為什么要用13%?
你做的加計扣除聲明選擇的是哪一年的?
做的2021年的聲明
2022年聲明的是2021年全年的
你好,那你二一年的增值稅申報表可以去稅務局修改。
要更正申報是嗎?
那我增值稅更正了,所得稅也要修改嗎?我不知道怎么修改增值稅申報表
這個加計抵減政策的收入怎么做會計分錄
更正申報的所得稅的不用修改,直接都調調整到當年就可以的, 借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除。
我這個有收入不影響所得稅申報表嗎
我就去年12月有個加計抵減8千多,現在更正12月增值稅申報表,12月當月交了6萬多增值稅,這個加計抵減的是申請退稅還是留抵到今年
你想要調整匯算清交嗎?
如果你想要調整匯算清繳的話,可以把這個營業(yè)外收入改成利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時候需要增加你的收入。
申請退稅一般都會給你退回來。
我現在是要更正2021年11月到今年2月份的增值稅申報表,這個加計抵減專管員說先留抵
我匯算清繳還沒有做,增值稅申報表更正,那我賬務處理也要全部重新做吧
賬務處理可以做到這個月不是嗎?這個沒有影響的,根據你稅務局的要求來就可以。
更正了11月到2月的申報表,賬務處理可以做到這個月?
可以的,可以這么做的。