您好。負(fù)數(shù)發(fā)票上地址和銀行賬戶也需要填寫上。
我們開票給客戶,客戶已經(jīng)認(rèn)證了,開了紅字信息表,然后需要我們沖紅,但我們開出來的負(fù)數(shù)專票是沒有公司地址電話,行支行賬號的
老師,你好 請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上海”兩個字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的,我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也是正確的這樣有關(guān)系嗎
請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個怎么辦,會不會有問題。
老師,我們開的數(shù)電發(fā)票給客戶,客戶已經(jīng)抵扣了。如果要紅沖掉,是客戶填紅字信息表,還我們填呢?
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報(bào)表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報(bào)表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因?yàn)槔习鍥]有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,但現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了24年的年報(bào),要怎么更正24年的年報(bào)呢?
老師電子稅務(wù)局發(fā)票統(tǒng)計(jì)怎么下載
購買財(cái)務(wù)軟件用管理費(fèi)用做賬可以嗎
一人公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓(公司名下有房產(chǎn))含房子一起轉(zhuǎn)讓,這個要怎樣繳稅呢。
因?yàn)榭蛻糸_紅字信息表是,購買方那里地址電話,支行賬號沒填
所以導(dǎo)致我們開錯了
那您就不填寫這樣開也行。 后面開正確發(fā)票時,再全填寫正確的。
但負(fù)數(shù)發(fā)票我們已經(jīng)開出來了,根據(jù)對方給的紅字信息表,下載導(dǎo)入填好了
可以的,負(fù)數(shù)發(fā)票你是這樣開。
就是購買方?jīng)]有地址電話,支行賬號
或者你讓對方重新填寫信息表,或者你就按這個信息表開紅字發(fā)票。 。兩種處理方法都行。
我們就是按照紅字信息表開出的紅字發(fā)票
會不會用不了
能用,能用,對方就是做負(fù)數(shù)分路,你也做負(fù)數(shù)分路。
好滴謝謝
不客氣,祝工作愉快。
但是專票不是一般都要填支行賬號,地址電話的嗎
按照規(guī)定是和原來藍(lán)字發(fā)票填寫一模一樣。如果您糾結(jié)這一點(diǎn),就讓對方把這個信息表作廢重開。
然后您再根據(jù)正確的信息表開具紅字發(fā)票。 然后您再根據(jù)正確的信息表開具紅字發(fā)票。
能用我就不改了
你好? 您要是一想毛病沒有就讓對方重開信息表你再紅字發(fā)票 不然就正常紅字發(fā)票也行??