您好,借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師,老板支付給員工的福利費會計分錄是記借管理費用(福利費),貸其他應付款(老板)還是借應付職工薪酬(福利費)貸其他應付款(老板),再做一筆借管理費用(福利費)貸應付職工薪酬(福利費)
發(fā)生工會經(jīng)費的分錄是不是借管理費用-福利費貸其他應付款~工會經(jīng)費啊
企業(yè)可以從撥款給工會,分錄能這樣做嗎?管理費用-福利費,貸:其他應付款工會經(jīng)費
工會經(jīng)費借管理費用,貸哪個科目啊,老師,是貸應付職工薪酬—工會經(jīng)費,還是貸其他應付款-工會經(jīng)費
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎