你好 ;? 你賬上總額計提和發(fā)放是對的話? ?就不用調(diào)整的; 除非你沒有發(fā)放金額? ?
老師,我想請問一下,我們因為員工人數(shù)比較都,每個月的個稅計提的,和實際要繳納的有幾十元的差額,個稅的話年度是匯算請繳的,我們財務(wù)需要每個月都要調(diào)整讓賬上的實際的一樣嗎?謝謝老師!
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時候是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā),每個月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實上我還有一個月的工資沒有發(fā),這個要怎么調(diào)整呢
請問我公司去年的工資每個月都是大概計提的一個數(shù),每個月實發(fā)的工資跟計提的數(shù)就有差額,每個月都有差額一直累積到年底,這個差額是不是到匯算清繳的時候一次來調(diào)整啊,那賬上不用調(diào)嗎?我看公司的賬之前一直是這樣的
想請問老師 2021年的時候單位里給員工算的個稅和實際申報的有總數(shù)1000多的誤差,分別是不同的人的,其實就是有人多計提有人少計提一些,今年把所有人的個稅又做了匯算清繳,那這樣的話這些計提的所得稅在今天如果做賬呢。差額一直在那邊掛著,調(diào)整到每個人身上也不對的,因為去年的已經(jīng)匯算清繳了
老師好,我新接的賬,應(yīng)交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負(fù)數(shù),我看12月份計提加計抵減(10%)和實際銷項的10%有差,這說明21年12月計提的銷項稅額和實際發(fā)生的銷項稅額有差,我算了,更有好是每個月差的金額,請問,這個賬我應(yīng)該怎么調(diào)一下
申報個稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個人緩發(fā),金額是實際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實發(fā)工資的話明細(xì)對不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進(jìn)項,但是限額是已銷售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計的決策一貫性指的啥
老師在外地干工程,都需要什么手續(xù),開發(fā)票在我們本地能開嗎
這個凈資產(chǎn)凈利率和凈資產(chǎn)收益率是一個意思嗎?是不同叫法嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅,它的抵扣的進(jìn)項稅額怎么確定?當(dāng)內(nèi)銷高于出口的時候,是不是直接按照平時稅負(fù)來計算所需進(jìn)項就可以,不用退稅
生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅,它的抵扣的進(jìn)項稅額怎么確定?當(dāng)內(nèi)銷高于出口的時候,是不是直接按照平時稅負(fù)來計算所需進(jìn)項就可以,不用退稅
實行核定征收的投資者,也可以享受個人所得稅經(jīng)營所得的相關(guān)優(yōu)惠政策吧
現(xiàn)在就是計提的和實際發(fā)放的數(shù)不對,相當(dāng)于去年一年賬上多計提了幾萬的管理費用工資
平時每個月的工資計提都是大概一個整數(shù)的,比如80萬,因為工資表都出得很晚
?你好 ;? ?那你12月末? ?就去紅沖; 不然你的 話你匯算要調(diào)增 處理的? ??
我也是剛來公司,現(xiàn)在只能匯算調(diào)增處理了,我是想知道,調(diào)增是填寫匯算的表調(diào),那我今年的賬要調(diào)嗎?
你好 ; ; 把你? 匯算表格調(diào)整了。到時 賬上22年去紅沖 多計提的分錄?
這個多計提紅沖的憑證怎么做啊,用以前年度損益調(diào)整做嗎
你好是的。 比如借應(yīng)付職薪酬-工資貸以前年度損益調(diào)整; 借? ?以前年度損益調(diào)整;貸利潤分配-未分配利潤? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??