你好,增值稅不到起征點(diǎn),處理分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? 這種情況,附加稅不需要計(jì)提?
老師,不到起征點(diǎn)可以免稅的還用計(jì)提附加稅嗎?
增值稅不到起征點(diǎn)不用計(jì)提是吧,附加稅計(jì)提嗎
請(qǐng)問老師增值稅未達(dá)起征點(diǎn),還需要計(jì)提附加稅嗎
小規(guī)模納稅人,增值稅季度未達(dá)到起征點(diǎn)免交增值稅,那附加稅要每月都計(jì)提不,然后季末再?zèng)_回嗎
小規(guī)模企業(yè),收入沒達(dá)到起征點(diǎn),還需要計(jì)提增值稅及附加稅嗎
這個(gè)采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬,未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡單的辦法嗎?
增值稅計(jì)提嗎
你好,這種情況增值稅發(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)入借方。不需要特地做計(jì)提分錄