你好,增值稅不到起征點(diǎn),處理分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? 這種情況,附加稅不需要計(jì)提?

老師,不到起征點(diǎn)可以免稅的還用計(jì)提附加稅嗎?
增值稅不到起征點(diǎn)不用計(jì)提是吧,附加稅計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅未達(dá)起征點(diǎn),還需要計(jì)提附加稅嗎
小規(guī)模納稅人,增值稅季度未達(dá)到起征點(diǎn)免交增值稅,那附加稅要每月都計(jì)提不,然后季末再?zèng)_回嗎
小規(guī)模企業(yè),收入沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),還需要計(jì)提增值稅及附加稅嗎
建筑公司開(kāi)票可以開(kāi),商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開(kāi)票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報(bào)表哪一塊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能加計(jì)扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么改???
工會(huì)申報(bào)記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費(fèi)為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進(jìn)去開(kāi)票可以嗎
合并報(bào)表的分錄怎么寫(xiě)?第一年,母公司長(zhǎng)投350萬(wàn),占子公司51%股份,子公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn),第二年長(zhǎng)投 400萬(wàn),那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎?和另外那個(gè)占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進(jìn)項(xiàng)忘了開(kāi)出來(lái),現(xiàn)在可以補(bǔ)開(kāi)補(bǔ)退的嗎
建筑公司能開(kāi)商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款項(xiàng)的其他公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)收入是營(yíng)業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不


增值稅計(jì)提嗎
你好,這種情況增值稅發(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)入借方。不需要特地做計(jì)提分錄