同學,你好,是在免征范圍的
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅, 這個消息是真的么
自2022年4月1日至2022年12月31日 增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅,那開專票也可以不用交嗎
2022年4月1日后小規(guī)模納稅人開具普票征收率是選免稅還是選3%免稅最后體現在申報階段?
小規(guī)模納稅人1%征收率餐飲個體戶從2022年4月1日開始是否在免征增值稅范圍內?謝謝!
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅。 是不是在開票普票的時候,稅率選擇0
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設備,購入硬件設備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
老師你好,法人把出差飛機發(fā)票開成個人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應交稅費應交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務,不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團合作業(yè)務,并從美團購買收銀設備,然后我們去聯系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調試收銀設備。后期也要對收銀設備進行維護。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護費,這個維護費是美團給我們。給餐館安裝調試好收銀設備后,餐館老板把錢直接付給美團,美團再全額打入我公司公賬上(美團打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設備款后,發(fā)票應該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團給我們的),我公司確認是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務處理怎么弄
補繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,從分錄上來看不可修復和可修復都損失最重都轉入生產成本,為啥不可修復產品不計入生產成本