借其他應(yīng)付款貸銀行存款分錄是這么做的嗎?
老師,如果暫收款項(xiàng)用了零余額賬戶用款額度支付了,本來應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會(huì)計(jì)分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會(huì)計(jì)分錄2、本來應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個(gè)不用做預(yù)算會(huì)計(jì) 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會(huì)計(jì)分錄2就得做預(yù)算會(huì)計(jì)了,后期該怎樣處理呢?
錄資產(chǎn)卡片時(shí),有個(gè)購入對方科目,那我原來這個(gè)分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,那“購入對方科目”是寫銀行存款嗎?
老師您好!期初建賬時(shí)的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品的借方余額對應(yīng)的貸方分別是哪個(gè)科目;應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對應(yīng)的借方是哪個(gè)科目
以前會(huì)計(jì)做的一筆其他應(yīng)付款余額錯(cuò)了,其他應(yīng)付款的對方科目都是銀行存款,但銀行存款的余額又是對的。暫時(shí)查不出原因,如果想只調(diào)對這個(gè)其他應(yīng)付科目的余額,其他的暫時(shí)不管,應(yīng)該怎么做?
對其他應(yīng)收款的貸方余額、其他應(yīng)付款的借方余額進(jìn)行核對、調(diào)整 老師這個(gè)要怎么調(diào)整 是轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里面嗎
收入(按月)不超過10萬,一稅減半,兩稅減免。是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都享受嗎?如果是一般納稅人,人數(shù)是400呢
老師,請問我做賬軟件接著6月份做7月份的賬,我需要錄什么進(jìn)去嗎?還是可以直接6月份結(jié)賬,7月份直接錄制憑證就行?
老師,我們打算申請專利。那是不是相關(guān)的費(fèi)用入賬,成功申請專利后,就變成無形資產(chǎn)了?直接從研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)么?中間有溢價(jià)之類的么
做法人變更的企業(yè),還有未分配利潤的話都需要叫什么費(fèi)用?
老師你好,小規(guī)模納稅人購買的固定資產(chǎn)車輛,通過二手車交易市場賣出后需要繳納啥稅款!
如果開具的發(fā)票是型號*其他咨詢服務(wù)*健康服務(wù)咨詢,可以當(dāng)體檢費(fèi)入賬嗎
個(gè)體工商戶采購肥料時(shí)支付運(yùn)費(fèi)怎么做分錄
老師:小規(guī)模納稅人,對方開了專票過來,可以當(dāng)普票用嗎?
請問我是辦稅員,但是公司有代賬公司,怎么才能知道是不是用我的名義在報(bào)稅呢?
老師,你好,我想請教一下:開票信息這里怎么填???
是的,前幾年的賬,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,或者借其他應(yīng)付款貸銀行存款。對方科目都是銀行存款,這個(gè)其他應(yīng)付款數(shù)是錯(cuò)的,但是銀行存款最終的余額又是對的。
如果其他應(yīng)付款在借方有余額的話,那你看一下是不是之前支付的費(fèi)用成本
或者你看一下這個(gè)其他應(yīng)付款二級科目是誰。 是憑證他用的是哪一個(gè)?
就是其他應(yīng)付款某某公司這一個(gè)明細(xì)科目余額錯(cuò)的,確定是錯(cuò)的
如果要查的話,工作量很大,時(shí)間要很久,如果我只想就這個(gè)科目調(diào),其他的慢慢再查,不知道怎么調(diào)?想先調(diào)對這個(gè)科目再說
不用調(diào)整,掛著就可以的。