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個人代開的勞務發(fā)票 跨區(qū)了 需要申報個稅嗎
農業(yè)企業(yè)有種植養(yǎng)殖研發(fā)等業(yè)務,那么賬務處理需要根據制造業(yè)的來處理嗎?
老師 小規(guī)模公司的進項專票可以抵扣嗎
老師,我們把賬交給記賬公司了,記賬公司幾張報稅。就是稅務局查賬是查記賬公司是吧,我做內賬,不會上企業(yè)來差把
老師,農業(yè)企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策
老師殘疾人保證金25年最新優(yōu)惠政策是什么還有單位雇傭了殘疾人如何計算殘保金老師能全面給講解一下嗎
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小規(guī)模如何統(tǒng)計差多少成本?看做賬軟件哪個數據?
我們是個體戶,做的是布藝,開票金額是35萬,交多少印花稅和附加稅
老師,這貿易類的增值稅全國統(tǒng)一稅率13%是嗎?有沒有哪個地區(qū)的會有對增值稅的補貼呢?
以上都是全國統(tǒng)一的,增值稅優(yōu)惠的話得咨詢當地稅務機關,今年是2022年,2021年的優(yōu)惠政策肯定是享受不到了。
工業(yè)企業(yè)的免抵退是什么條件才能退稅的呢?
《財政部 國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅政 策的通知》(財稅[2012]39號)第二條第(一)項“免抵退稅辦法”規(guī)定,生產企業(yè)出口自產貨物和視同自產貨物(視同自產貨物的具體范圍見附件4)及對外提供加工修理修配勞務,以及列名生產企業(yè)(具體范圍見附件5)出口非自產貨物,免征增值稅,相應的進項稅額抵減應納增值稅額(不包括適用增值稅即征即退、先征后退政策的應納增值稅額),未抵減完的部分予以退還。 財稅[2012]39號附件4《視同自產貨物的具體范圍》第二條規(guī)定,持續(xù)經營以來從未發(fā)生騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票或農產品收購發(fā)票、接受虛開增值稅專用發(fā)票(善意取得虛開增值稅專用發(fā)票除外)行為但不能同時符合本附件第一條規(guī)定的條件的生產企業(yè),出口的外購貨物符合下列條件之一的,可視同自產貨物申報適用增值稅退(免)稅政策: (一)同時符合下列條件的外購貨物: 1.與本企業(yè)生產的貨物名稱、性能相同。 2.使用本企業(yè)注冊商標或境外單位或個人提供給本企業(yè)使用的商標。 3.出口給進口本企業(yè)自產貨物的境外單位或個人。 第六條“適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務”規(guī)定,對符合下列條件的出口貨物勞務,除適用本通知第七條規(guī)定外,按下列規(guī)定實行免征增值稅(以下稱增值稅免稅)政策: (一)適用范圍。 適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,是指: 1.出口企業(yè)或其他單位出口規(guī)定的貨物,具體是指: (8)非列名生產企業(yè)出口的非視同自產貨物。 根據上述規(guī)定,如果你公司外購產品出口符合財稅[2012]39號附件4《視同自產貨物的具體范圍》第二條第(一)項規(guī)定的條件,或者你公司屬于附件5中的列名生產企業(yè),可以適用免抵退稅政策,否則適用免稅政策。
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