你好,用銀行對(duì)賬單與銀行日記賬核對(duì),查明差異原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?

老師銀行賬面余額是40萬(wàn) 實(shí)際銀行余額是20萬(wàn) 這個(gè)怎么調(diào)平銀行賬面和日記帳金額一致 之前外面代理記賬做的接手導(dǎo)致很多對(duì)不上沒(méi)法一筆筆調(diào) 我怎么去做分錄?
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來(lái)自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬(wàn)多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上,這種情況怎么處理
接手一家公司 09年注冊(cè) 發(fā)現(xiàn)銀行存款賬面余額比實(shí)際多100萬(wàn),經(jīng)查當(dāng)年找代辦公司辦理,沒(méi)有實(shí)際投資款進(jìn)銀行,現(xiàn)在該如何調(diào)整賬務(wù),減少銀行存款掛其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款明細(xì)科目怎么列?
老師好!請(qǐng)問(wèn)我今天重記賬公司接回來(lái)的賬,上面的銀行存款和實(shí)際的不相符,怎么辦?賬上有3萬(wàn)多 實(shí)際只有幾百元。
老師好!請(qǐng)問(wèn)我今天重記賬公司接回來(lái)的賬,上面的銀行存款和實(shí)際的不相符,賬上有3萬(wàn)多 實(shí)際只有幾百元。我要怎么對(duì)賬呢?
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話(huà)能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請(qǐng)問(wèn)評(píng)星補(bǔ)貼款45萬(wàn),做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問(wèn)題 2019年公司付電費(fèi)17萬(wàn) 其中13萬(wàn)是代其他公司支付的 17萬(wàn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬(wàn) 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫(xiě)分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開(kāi)票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎


多年的老企業(yè) 沒(méi)有憑證和賬本 是代理記賬公司做的賬 無(wú)法追查以前的數(shù)據(jù)
你好,用銀行對(duì)賬單與銀行日記賬核對(duì),查明差異原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
等于沒(méi)問(wèn)
前任就沒(méi)有銀行日記賬
你好,沒(méi)有 就需要補(bǔ)齊。 需要補(bǔ)齊了,才知道差異原因,才好根據(jù)原因做調(diào)整啊 我總不能不知道原因,就告訴你隨意調(diào)整吧(這樣也不負(fù)責(zé)任?。?