您好,根據(jù)您的題目,100000

某商店按百分之三的稅率繳納增值稅930元?jiǎng)t該商店的營小一額巾應(yīng)納稅部分是多少元?講解
某月一商店按3%的稅率繳納增值稅600元,則商店該月的營業(yè)額中應(yīng)納稅部分是多少?
某酒店平均每月的營業(yè)額應(yīng)納稅的部分是40萬元,如果按應(yīng)納稅部分的3%繳納增值稅,那么這個(gè)酒店一年應(yīng)繳納增值稅多少萬元?
老師,我問你一個(gè)問題,一家酒店6月份繳納增值稅是1.5萬元,如果按營業(yè)額中應(yīng)納稅部分的3%繳納增值稅,這家酒店6月份的營業(yè)額中應(yīng)納稅部分多少元?
某飯店七月份按百分之三的稅率繳納增值稅六千元該飯店七某飯店七月份按百分之三的稅率繳納增值稅六千元該飯店七月份的營業(yè)額中應(yīng)納稅部分是多少元
請問報(bào)表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報(bào)稅期的時(shí)候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報(bào),然后就漏報(bào)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司。可以進(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費(fèi)發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票合計(jì)成商品,出售嗎。
老師,如何公司員工開出來普票沒拿來報(bào)銷,我可以用嗎
老師,這個(gè)可以在所得稅之前全額扣除吧
8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,9月份入賬時(shí)我把8月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)沖減后重新入賬,今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)沖減了,這筆錯(cuò)誤的賬現(xiàn)在需要怎么更正?
在2022年注冊的公司,實(shí)繳最遲在2030年還是2032年
老師,有關(guān)山東省繼續(xù)教育,以前已經(jīng)信息采集了,今年還需要信息采集嗎?
玉米加工成帶包裝的糯玉米產(chǎn)出率大概是多少
供應(yīng)商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請單后面的(

