你好 盤盈,借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整 計(jì)提所得稅,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn),借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 提取法定盈余公積,借:利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積
丁公司為增值稅一般納稅人,2019年12月31日在財(cái)產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)盤盈一臺(tái)設(shè)備,重置成本50000元。經(jīng)技術(shù)測(cè)定成新率80%。該公司所得稅稅率25%,法定盈余公積計(jì)提比例為10%。 請(qǐng)做出丁公司應(yīng)編制的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)賬外機(jī)器,同類機(jī)器的市場(chǎng)價(jià)格為30000元,估計(jì)八成新,對(duì)該盤盈的固定資產(chǎn)作前期差錯(cuò)處理,假定該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積,該企業(yè)的財(cái)務(wù)處理如下:
某企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)賬外機(jī)器,同類機(jī)器的市場(chǎng)價(jià)格為30000元,估計(jì)八成新,對(duì)該盤盈的固定資產(chǎn)作前期差錯(cuò)處理,假定該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積,請(qǐng)做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理
A公司在固定資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)有賬外設(shè)備一臺(tái),同類設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格為1萬元估計(jì)還有5成新,該公司所得稅費(fèi)稅率25%,按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄。
25日,財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn),賬外設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備重置成本為五萬元假定,該公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,不考慮相關(guān)稅費(fèi)及其它他影響的會(huì)計(jì)分錄
提取盈余公積怎么寫分錄
總杠桿系數(shù)=普通股每股收益增長(zhǎng)率/產(chǎn)銷量增長(zhǎng)率 求助這個(gè)公式怎么推導(dǎo)?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費(fèi)
你好老師,我們公司以前有一筆應(yīng)付賬款多付了別家2萬塊錢,這個(gè)怎么調(diào)賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應(yīng)付賬款 10 現(xiàn)在查出來金額錯(cuò)了 多付了 是不是這樣改正 借 應(yīng)付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應(yīng)付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預(yù)付賬款2 貸 原材料2
使用權(quán)資產(chǎn)答案是70.42 怎么算的?
老師:請(qǐng)問變更法人和股東,可以同時(shí)進(jìn)行嗎?因?yàn)樽兏倪@個(gè)股東同時(shí)是法人,現(xiàn)在都想替換?
老師好,幫我看一下這個(gè)報(bào)表有沒有什么問題?是提供給銀行的?
由兩個(gè)公司成立的有限責(zé)任公司,這兩個(gè)公司對(duì)成立的新公司承擔(dān)什么責(zé)任
老師,您好,我想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的問題。我是小規(guī)模的公司,我在做賬的時(shí)候,直接根據(jù)利潤(rùn)再乘以5%后,再得出企業(yè)所得稅,是嗎?那么在電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報(bào)當(dāng)中,是不是在主表里面分步,從25%折算成5%,還是像手工做賬一樣,直接算成5%,謝謝?