按照投入使用的次月計提

分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
如果購入后,設(shè)備一直都未投入使用,就不用計提折舊是嗎?
對,是的就不需要計提
老師,那現(xiàn)在規(guī)定購買的固定資產(chǎn),購入價值不超過多少可以一次性記入費用?
不超過500萬,不動產(chǎn)的除外
像公司購買的設(shè)備,用于生產(chǎn)的,不超過500萬的,都可以一次性記入制造費用?就不用提折舊了?
賬上按月計提折舊,是在季報的時候一次性計入費。
老師,就是報季度所得稅時,可以一次性記入費用是嗎?
對,在加速折舊明細表里面。
老師,那這樣的話,賬上是按照提折舊記入費用的,季度所得稅和我賬上的利潤總額就會有差異了是嗎?
對啊,有差異也是正常。
老師,我記得稅法還有一條規(guī)定,是購入的設(shè)備不超過5000還是多少,可以在做賬時,一次性記入費用,不用計提折舊,是嗎?
那個是一次性折舊。
老師,就是也需要記入固定資產(chǎn),但是提折舊時可以不用分10年提了,可以在當月全部計提完?
賬上你得按月集體折舊
那就是,只要是購入的設(shè)備,不論價值多少,入賬時,都需要記入固定資產(chǎn),按月計提折舊?但是報所得稅時,可以一次性折舊或者加速折舊,是嗎?
對沒錯,就是你說的這個。