您好 認證是可以根據(jù)自己需要的進項稅額金額勾選認證 抵扣是填增值稅申報表的時候抵減銷售稅額

我想問下,一張進項稅票認證完必須全額抵扣嘛?這月老板不想交那么多稅款,兩張都抵扣掉的話太多,抵扣一張又不夠。我可以認證兩張進項稅票,但是金額不抵扣完嘛? 現(xiàn)在上月的進項稅現(xiàn)在抵扣耽誤不耽誤?老師?
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個月開票銷項,不是很多。我現(xiàn)在先認證,1月15申報稅務(wù)的時候,可不可以不抵扣,等下個月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報表表2進項稅額明細表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進項稅一定要做過度科目嗎。例如: 購進時,待抵扣進項稅。要抵扣再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進項稅,是在3月做過度了,才勾選認證來抵扣嗎?具體操作怎么弄?
就是一般納稅人2月份收到了進項票,抵扣2月份銷項的話,在3月份報稅之前也可以認證,不是一定要在2月認證掉吧。
老師,我想問一下 一般納稅人進項發(fā)票的認證和抵扣的操作是不一樣的吧,怎么具體操作,認證是必須在當月認證完嘛,抵扣是在申報期之前抵扣完就可以嘛
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實,這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
那就是比如我3月在發(fā)票勾選認證的平臺勾選認證了2000元的進項發(fā)票 我填申報表進項稅就是填2000元 么 那認證的時間有截止嘛,我3月想抵扣的進項票不能等到4月初才去認證吧,認證這個操作必須在3月底之前完成嘛 ?
還是說在申報期之前 勾選認證都可以
在4月申報前勾選就可以了 不需要在3月底勾選認證
好的,謝謝老師
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