你好是的,是這么做的。
剛剛的問(wèn)題還沒(méi)有問(wèn)完,麻煩郭老師回答。 看看我填寫的對(duì)不對(duì)
麻煩郭老師有空回答我的問(wèn)題,剛才次數(shù)受限制了
郭老師您好!麻煩回答我還沒(méi)提完的問(wèn)題
郭老師您好!麻煩有空回答剛才的問(wèn)題,提問(wèn)次數(shù)受限了
郭老師您好!剛才問(wèn)的問(wèn)題還沒(méi)解決完,麻煩有空回答下
房開企業(yè)回遷房開具發(fā)票,是按成本開票還是同類房屋按平均售價(jià)開票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來(lái)大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
謝謝老師的耐心回答,最后一個(gè)問(wèn)題啦,這里是這樣填寫的嗎
是的是的,是這么做的。
老師 他說(shuō)我又填錯(cuò)了。固定資產(chǎn)清理,申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入是什么啊。
你好,你做了固定資產(chǎn)清理,有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅在主表里面。
這個(gè)金額是怎么得來(lái)的呢。
主要是不知道這個(gè)是怎么算的。麻煩老師指點(diǎn)一下。
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。這個(gè)營(yíng)業(yè)外收支的金額就是你的固定資產(chǎn)清理的余額。
我是轉(zhuǎn)贈(zèng)到家人名下的 以456000萬(wàn)元。 申報(bào)的收入。
你好,你固定資產(chǎn)原值是多少?折舊了多少?是一般納稅人還是小規(guī)模的?處置價(jià)格是多少?
原值是472474.34, 到4月份轉(zhuǎn)贈(zèng)清理一共是 折舊了41144.62。 處置價(jià)格申報(bào)的無(wú)票收入是 456000 不含稅
一般納稅人
您看看哈
這個(gè)分錄是正確的,然后第二步呢。
沒(méi)有第二部了,就是不知道這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是怎么算的,增值稅已經(jīng)補(bǔ)了。 我是456000-431329.72=24670.28。我是這樣算 填寫的營(yíng)業(yè)外入 他說(shuō)我填寫錯(cuò)誤了。
借銀行存款,456000 貸固定資產(chǎn)清理456000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
的無(wú)票收入是怎么做的?
您看看哈 不是這樣嗎
的處置價(jià)格到底是多少的?
申報(bào)的無(wú)票收入是456000 補(bǔ)了66393.6的增值稅和附加稅
可以的,可以這么做,然后你看一下你的固定資產(chǎn)清理余額在哪一個(gè)方向。
是這樣的嗎 我就是填寫的這個(gè)金額啊 24670.28他說(shuō)我的不對(duì)
是的是的,這個(gè)金額是正確的。